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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-22 15:11

你好,是什么原因?qū)е沦~面有100多萬,而實(shí)際是0?

兜兜媽媽 追問

2018-08-22 15:13

實(shí)際上是0,會(huì)計(jì)公司之前做的支付業(yè)務(wù)都是用的其他應(yīng)付款老板,沒有記銀行存款

鄒老師 解答

2018-08-22 15:14

你好  借;其他應(yīng)付款    貸;銀行存款 
那就做這個(gè)調(diào)整分錄的

兜兜媽媽 追問

2018-08-22 15:16

但實(shí)際上銀行存款也沒那多余額呀?直接這樣調(diào)可以嗎?

鄒老師 解答

2018-08-22 15:17

你好,那你之前是這樣描述的?。ㄖЦ稑I(yè)務(wù)都是用的其他應(yīng)付款老板,沒有記銀行存款) 
我是根據(jù)這個(gè)描述判斷應(yīng)當(dāng)計(jì)入銀行存款貸方,而你錯(cuò)誤的計(jì)入其他應(yīng)付款,才做上面的調(diào)整分錄的

兜兜媽媽 追問

2018-08-22 15:22

是會(huì)計(jì)公司做的賬,之前的支出都沒有記的其他應(yīng)付款,如果按你說的,具體調(diào)整分錄要怎樣做,需要沖紅嗎?

鄒老師 解答

2018-08-22 15:23

你好,不需要紅沖,只需要做這個(gè)調(diào)整分錄 
按銀行實(shí)際付款金額 借;其他應(yīng)付款    貸;銀行存款

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你好,其他應(yīng)付款貸方余額 ,需要清零了,才可以注銷的
2022-04-09 15:10:53
你好,余額表里面其他應(yīng)付款的方向是借方,這樣是有問題的?
2022-03-23 18:00:19
學(xué)員你好,其他應(yīng)付款,余額在借方代表對(duì)方欠你公司的款
2022-02-28 17:30:29
你好,其他應(yīng)付款余額過大,可能是單位頻繁向個(gè)人借款導(dǎo)致的 是有賬實(shí)不符嗎?
2022-02-25 17:46:28
對(duì)的,您理解的很正確
2022-01-27 15:17:41
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