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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-08-21 17:17

不用退回原發(fā)票,這個是直接認證做進項稅,按紅字發(fā)票做進項稅轉出,再按開具的正確的藍字發(fā)票認證抵扣處理。

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你好,收回原票,先開具紅字信息表,商場,然后拿一張新的發(fā)票開一張負數發(fā)票即可。
2019-04-15 14:27:45
購買方認證了購買方開紅色信息表,然后銷售方開負數發(fā)票。
2020-11-08 11:11:58
同學你好 勾選了還是沒勾選
2022-03-03 10:47:53
增值稅專用發(fā)票沖紅的流程主要有以下幾步: 一、申請沖紅:發(fā)票開具方(即銷售方)應當根據購買方的申請或者發(fā)票使用方的申報,開具申請沖紅的發(fā)票。 二、審核申請:發(fā)票開具方應當審核購買方或發(fā)票使用方申請沖紅的發(fā)票是否符合法定條件,如果符合,則批準它們的申請,并及時在發(fā)票上標明“已沖紅”的字樣,并將發(fā)票登記到稅務機關的數據庫中。 三、處理申請:發(fā)票使用方應當將申請沖紅的發(fā)票登記到稅務機關的數據庫中,并將相關稅收入退回購買方。 應用案例: 購買方購買了一批商品,銷售方開具增值稅專用發(fā)票,但后來購買方發(fā)現發(fā)票上的金額有誤,雙方商定沖紅發(fā)票,此時發(fā)票開具方應當按照上述流程,審核申請、處理申請,并將發(fā)票沖紅,以解決發(fā)票錯誤的問題。
2023-02-26 12:49:04
你好,在系統(tǒng)填寫負數發(fā)票信息表,提交稅局審批,通過之后根據通知單號碼錄入開具負數發(fā)票
2021-01-26 20:15:13
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