以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄,我做的借:應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅),那結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候應(yīng)該怎么做呢?
春暖花開(kāi)
于2018-08-20 15:43 發(fā)布 ??1541次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱(chēng): 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-08-20 15:45
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,你要看這個(gè)轉(zhuǎn)出的票是費(fèi)用票還是材料票,如果是費(fèi)用票:借管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
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借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
你好,通常是這樣處理
2017-07-05 13:01:35

您好
就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫(xiě)在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02

您好
請(qǐng)問(wèn)收到發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
2020-11-30 21:27:59

借管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30

你好,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄不對(duì),正確的是 借 費(fèi)用等 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2020-07-17 10:49:17
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