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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-08-20 11:32

不會出現(xiàn)這個問題,應該是增值稅多算了。本月對于5%的發(fā)票,應沖紅處理,開具紅字發(fā)票處理,再按正確的3%的稅率開具發(fā)票處理。

思捷 追問

2018-08-20 11:33

可是已經(jīng)都按照錯誤的發(fā)票申報繳納稅費了啊,已經(jīng)多交了稅費啊

江老師 解答

2018-08-20 11:34

這個你沖紅后,再開具正確的藍字發(fā)票,后面就會少交這個稅額中間的差額。

思捷 追問

2018-08-20 11:37

給客戶的那一聯(lián)已經(jīng)收不回來了啊,而且上個月按照兩種拆分方式都更正申報了,是不是還要再去更正申報一次,現(xiàn)在賬務和稅務到底應該怎么處理呢

江老師 解答

2018-08-20 12:20

這個客戶的一聯(lián)不用收回,因為你們是沖紅處理。

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相關問題討論
你好!是不含增值稅的了
2024-06-03 17:03:16
您好 小規(guī)模納稅人,增值稅發(fā)票收入是以不含稅收入確認
2020-06-16 22:16:56
同學您好,交的,營業(yè)外收入會影響應納稅所得稅。 小規(guī)模納稅人免征增值稅分錄 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入
2024-06-05 18:03:50
您好!除以17%以后確認
2017-02-21 10:56:27
您好,這個是借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費
2022-04-09 22:32:08
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