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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-08-13 11:23

是的,你的理解是對的了

陌上花開 追問

2018-08-13 11:24

老師幫我看下 ,我是旅游服務行業(yè),稅率應該是6%。為什么這個稅點算出來的數(shù)字跟我計算出來的不一樣?

陌上花開 追問

2018-08-13 11:26

593900.13/1.06*0.06=33616.99

袁老師 解答

2018-08-13 12:28

這個593900.13是價格,不包括稅額的,不用除以1+6%的了

陌上花開 追問

2018-08-13 12:38

老師,我上個月由于有一筆退回的貨款,退款的時候的分錄是  借:主營業(yè)務收入   貸:銀行存款, 忘記沖減銷項稅額了。  月末結轉增值稅的時候也是按之前的收入結轉的, 但是報稅的時候,稅額是根據退款后的稅額繳納的,這個月要怎么把這個補平?

袁老師 解答

2018-08-13 14:02

借:應交稅費貸:主營業(yè)務收入,增加收入即可的了

陌上花開 追問

2018-08-13 14:15

增加的收入就是稅額么?

陌上花開 追問

2018-08-13 14:18

如果我增加的收入就是稅額 有4千,那么這個月我主營收入就增加4千。稅點也是4千減少。那么這個月月末結轉增值稅的時候,稅額就對不上。我本月收入57.3萬。稅額應該是3.43萬, 加上上月的收入4千。 就是57.7萬,那么稅額就是3.46萬, 那么我月末結轉增值稅的時候結轉的數(shù)額是多少呢?

袁老師 解答

2018-08-13 14:59

是的,,這個累計全年的是一致的了

陌上花開 追問

2018-08-13 15:11

本月結轉的時候數(shù)額填哪個呢? 上月多結轉的增值稅部分需要做分錄調整么?

袁老師 解答

2018-08-13 15:28

填57.7,4千計入未開票收入即可

陌上花開 追問

2018-08-13 15:33

全部都是未開票收入 ,我意思是 按這個調整后,我的應交稅費科目 有242.28 的貸方余額

袁老師 解答

2018-08-13 16:09

這個交稅即可的了

陌上花開 追問

2018-08-13 16:51

怎么增加報稅?都是按主營收入繳納的稅費

袁老師 解答

2018-08-13 17:24

其他欄或者轉出繳納即可

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相關問題討論
還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好,直接選擇第一個就行
2019-02-18 13:41:10
你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49
您好,一般都是用標準申報。集成是納稅人選用的,不是一定要通過這個來填寫增值稅申報表,只是通過一表集成來填寫增值稅申報表能夠達到相對簡便的作用。預繳申報適用于納稅人發(fā)生以下情形按規(guī)定在國稅機關預繳增值稅時填寫:(一)納稅人(不含其他個人)跨縣(市)提供建筑服務。(二)房地產開發(fā)企業(yè)預售自行開發(fā)的房地產項目。(三)納稅人(不含其他個人)出租與機構所在地不在同一縣(市)的不動產。
2020-07-15 00:28:28
是沒有任何業(yè)務,還是沒有增值稅應納稅額的0申報
2018-11-23 11:44:08
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