-  送心意
                                                     
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
 
2018-08-11 10:45
你好,是外賬還是內(nèi)帳的處理? 
外賬需要按實收資本處理   借銀行存款  貸實收資本  
內(nèi)帳需要按借款處理  借銀行存款  貸;其他應(yīng)付款
相關(guān)問題討論
 
 你好,你們是什么行業(yè)?
 2022-04-04 12:54:25
 同學(xué)你好 很高興為你解答
1.先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理:
借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
2.發(fā)生清理費用時:
借:固定資產(chǎn)清理
貸:銀行存款
3.發(fā)生清理收入時:
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清
4.對報廢損失
借:營業(yè)外支出——處置固定資產(chǎn)損失
貸:固定資產(chǎn)清理
有收益的話走營業(yè)外收入科目
 2021-06-06 08:18:55
 請清晰描述問題(財會類),并關(guān)閉當(dāng)前問題,然后重新發(fā)起提問,老師看到問題后覺得擅長解答才會接手解答,謝謝合作!
 2021-05-06 14:45:28
 您好
是需要處理的,這屬于內(nèi)部交易
 2020-07-13 13:12:36
 您好,1、2019年12月3日,
借銀行存款1130000,貸主營業(yè)務(wù)收入100000,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)13000
借主營業(yè)務(wù)成本 60000,貸庫存商品 60000。
2、確認估計的銷售退回,
借主營業(yè)務(wù)收入6000,貸,主營業(yè)務(wù)成本3600,預(yù)計負債2400
3、2019年12月10日,
借庫存商品3600,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)780,主營業(yè)務(wù)成本600,預(yù)計負債2400,貸銀行存款6780,主營業(yè)務(wù)收入600
 2020-06-24 16:53:00
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mua! (*╯3╰) 追問
2018-08-11 10:59
鄒老師 解答
2018-08-11 11:01