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送心意

袁老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-08-10 11:09

借:財(cái)務(wù)費(fèi)用4400貸:銀行存款4400

追問

2018-08-10 11:14

對方要對賬,還款計(jì)劃是不同步了

追問

2018-08-10 11:25

當(dāng)時(shí)的計(jì)劃還款,掛賬金額,最后差額怎么做賬平。

袁老師 解答

2018-08-10 11:39

差額調(diào)整財(cái)務(wù)費(fèi)用即可的了

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相關(guān)問題討論
你好,這樣的可以的,正確
2020-05-21 17:40:27
你好 不是; 因?yàn)橹澳阕龅臅r(shí)候是: 借費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在報(bào)銷 借其他應(yīng)付款貸銀行存款 你做反了分錄
2020-02-22 14:19:26
那就12月掛往來,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-01-07 09:58:03
根據(jù)回單這么做就行了
2022-04-02 12:06:27
你好,到非法人打來的款還是借銀行存款,貸 其他應(yīng)付款
2021-05-18 20:35:40
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