
0稅率的紅字發(fā)票申報時如何處理
答: 直接紅沖你的收入分錄就可以的
10月份的時候開了一張100元的普票,本來是稅率3%的開成了5%.直到這個月初才發(fā)現(xiàn)然后已經(jīng)開了紅字發(fā)票了,但是現(xiàn)在申報不了,系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)有誤怎么處理
答: 你按3%的稅率,申報稅額和你的發(fā)票稅額是一樣的,修改下銷售額。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們是銷售方,上個月開出一張紅字發(fā)票,但發(fā)票是上年開的,現(xiàn)在調(diào)整稅率了(紅字發(fā)票上的稅率和現(xiàn)在的申報稅率不一樣)這個月報稅的時候,哪個表需要填。還是和平時每個月一樣的申報嗎?需要注意什么
答: 你好,如果是原來16%稅率就填寫在13%稅率欄次,其他都跟以前稅率處理一樣


幸福有點甜 追問
2018-08-10 11:06
徐阿富老師 解答
2018-08-10 11:11