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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-08-05 17:06

借:應(yīng)收賬款 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 
借:主營業(yè)務(wù)成本 
貸:庫存商品

追問

2018-08-05 17:09

這個可以借 銀行存款  為負(fù)數(shù)可以嗎   貸:主營業(yè)務(wù)收入 
                                                         貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

江老師 解答

2018-08-05 17:12

這個又不是負(fù)數(shù),退貨才是負(fù)數(shù),銀行收款直接的分錄是 
借:銀行存款 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 
借:主營業(yè)務(wù)成本 
貸:庫存商品

追問

2018-08-05 17:17

就是我們是今天才成為一般納稅人的,但這前幾年我們有開出去票一直沒轉(zhuǎn)款的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)進(jìn)來了,賬怎么處理呀

追問

2018-08-05 17:18

今年才成為一般納稅人

江老師 解答

2018-08-05 17:23

以前應(yīng)該做了收入吧,以前開票做收入,掛了應(yīng)收賬款 
現(xiàn)在收款時 
借:銀行存款 
貸:應(yīng)收賬款

追問

2018-08-05 17:30

以前是小規(guī)模就沒有做賬,主要是現(xiàn)在他不定時會轉(zhuǎn)來一些,就不知道賬怎么做

江老師 解答

2018-08-05 19:21

這個沒有做賬,現(xiàn)在做賬,必須是按一般納稅人進(jìn)行賬務(wù)處理

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你們還給開發(fā)票的嗎?
2020-03-26 23:14:03
你好,請問具體問題是?
2020-02-27 15:45:32
您好 請問是什么項目的開票金額
2019-07-28 17:24:45
您好,這個的話,實際是多開了嗎還是
2024-06-21 11:25:49
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2018-08-05 17:06:30
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