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雪
于2018-08-05 17:04 發(fā)布 ??1230次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2018-08-05 17:06
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
雪 追問
2018-08-05 17:09
這個可以借 銀行存款 為負(fù)數(shù)可以嗎 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
江老師 解答
2018-08-05 17:12
這個又不是負(fù)數(shù),退貨才是負(fù)數(shù),銀行收款直接的分錄是 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2018-08-05 17:17
就是我們是今天才成為一般納稅人的,但這前幾年我們有開出去票一直沒轉(zhuǎn)款的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)進(jìn)來了,賬怎么處理呀
2018-08-05 17:18
今年才成為一般納稅人
2018-08-05 17:23
以前應(yīng)該做了收入吧,以前開票做收入,掛了應(yīng)收賬款 現(xiàn)在收款時 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
2018-08-05 17:30
以前是小規(guī)模就沒有做賬,主要是現(xiàn)在他不定時會轉(zhuǎn)來一些,就不知道賬怎么做
2018-08-05 19:21
這個沒有做賬,現(xiàn)在做賬,必須是按一般納稅人進(jìn)行賬務(wù)處理
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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如果開票金額和回款對不上,回款多了7200,這個賬要怎么做平?剛來到這個公司,對收入只能根據(jù)開票對,現(xiàn)在只想做平這筆帳
答: 你們還給開發(fā)票的嗎?
是跟據(jù)最后一個月收入的開票金額嗎?
答: 你好,請問具體問題是?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
開票金額大于收入金額,怎么辦
答: 您好,這個的話,實際是多開了嗎還是
開票金額能不能確認(rèn)為收入依據(jù)
討論
全款6200,客戶半年前付了3000都已經(jīng)做過收入了,當(dāng)時沒有開票,現(xiàn)在付剩余的3200,并且開票金額6200怎么處理
前期確認(rèn)的無票收入,后期開票金額小了怎么辦
開票金額和確認(rèn)的收入差額怎么處理
老師你好,麻煩問下之前暫估17%未開票收入,現(xiàn)在發(fā)票開完了,發(fā)現(xiàn)開票金額比暫估金額多,該怎么辦?
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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雪 追問
2018-08-05 17:09
江老師 解答
2018-08-05 17:12
雪 追問
2018-08-05 17:17
雪 追問
2018-08-05 17:18
江老師 解答
2018-08-05 17:23
雪 追問
2018-08-05 17:30
江老師 解答
2018-08-05 19:21