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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-08-04 12:03

老師,餐飲費開的發(fā)票,怎么區(qū)分入賬到業(yè)務(wù)招待費、員工福利費、差旅費?

辜老師 解答

2018-08-04 11:46

借:管理費用  貸:銀行存款 
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅  貸:管理費用

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購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
2019-05-09 09:15:56
借:管理費用820 貸:現(xiàn)金820
2016-12-09 13:10:37
同學(xué)你好 .購入專用設(shè)備時; 借:管理費用(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 抵減增值稅應(yīng)納稅額時; 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(抵減稅款) 貸:管理費用
2020-12-14 20:15:47
您好 買稅盤的時候 借:管理費用 貸:銀行存款 實際抵減增值稅的時候 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅款 借方藍字 借:管理費用 借方紅字
2019-07-25 15:34:07
你好,借管理費用 貸銀行存款 然后 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借管理費用(紅字)
2018-08-27 21:14:15
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