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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-08-03 11:47

吧待攤費(fèi)用攤銷入制造費(fèi)用,分錄沒有問題

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-08-03 11:51

對這個分錄不理解

辜老師 解答

2018-08-03 11:51

相當(dāng)于待攤費(fèi)用的金額,分期攤銷,看每期攤銷的金額是多少,進(jìn)入多少費(fèi)用

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-08-03 11:51

哪些需要做到待攤內(nèi) 與折舊的區(qū)別
謝謝老師

辜老師 解答

2018-08-03 11:54

按正常,折舊對應(yīng)的資產(chǎn)應(yīng)該是在固定資產(chǎn)里面的,不知道這個折舊對應(yīng)的是啥內(nèi)容,但是計入待攤費(fèi)用科目的東西,都是一年內(nèi)攤銷完的

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-08-03 14:43

低值攤銷對應(yīng)待攤費(fèi)用可以理解  
折舊對應(yīng)待攤費(fèi)用-折舊  就不理解了
再說折舊做了一個計提了

辜老師 解答

2018-08-03 14:43

就要看你們待攤費(fèi)用下的這個子目形成的原因

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-08-03 14:51

個體工商戶每月定額15000   開發(fā)票買稅盤480  480我應(yīng)該怎么處理老師?

辜老師 解答

2018-08-03 14:56

購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備取得的增值稅發(fā)票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,不需要去稅務(wù)機(jī)認(rèn)證,借:管理費(fèi)用  貸:銀行存款,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅  貸:管理費(fèi)用

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你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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