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L.
于2018-07-20 18:45 發(fā)布 ??3324次瀏覽
方老師
職稱: 中級會計師、注冊稅務(wù)師
2018-07-20 18:54
出售時的增值稅在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目反映。實質(zhì)是固定資產(chǎn)清理的抵減項。
L. 追問
2018-07-20 18:59
不懂啊老師 我想知道增值稅在固定資產(chǎn)清理科目借方嗎?分錄怎么寫的???
方老師 解答
2018-07-20 19:05
按出售收到的款項 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 你出售的稅率是按多少開具的。
2018-07-20 20:05
相當(dāng)于增值稅不進(jìn)固定資產(chǎn)清理是不老師?
2018-07-20 20:15
是的,增值稅不進(jìn)固定資產(chǎn)清理,有的是先固定資產(chǎn)清理,再沖固定資產(chǎn)清理,然后確認(rèn)增值稅,處理的結(jié)果是一樣的。 實務(wù)中都是簡化處理。
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方老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師、注冊稅務(wù)師
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L. 追問
2018-07-20 18:59
方老師 解答
2018-07-20 19:05
L. 追問
2018-07-20 20:05
方老師 解答
2018-07-20 20:15