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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-07-18 17:18

你只有繳納印花稅的憑證,現(xiàn)在補記提印花稅就可以,借:稅金及附加   貸:應交稅費 ——印花稅

你不知道 追問

2018-07-18 17:19

那需要進行以前年度損益調整嗎,還有是不是2017年以后的印花稅不需要進行計提了?

辜老師 解答

2018-07-18 17:20

你金額不大的話,沒必要通過以前年度損益調整,因為通過以前年度損益調整,會否定上一年度的報表

你不知道 追問

2018-07-18 17:21

好的,那印花稅每次都是要先計提再繳納嗎,我們執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則

辜老師 解答

2018-07-18 17:24

你可以直接繳納的時候直接計入損益,不用通過應交稅費 ——印花稅科目

你不知道 追問

2018-07-18 17:26

好的,謝謝老師,直接繳納記入稅金及附加就可以了是嗎

辜老師 解答

2018-07-18 17:27

是的,可以直接計入該科目

你不知道 追問

2018-07-18 17:28

個人所得稅以前年度有多計提的如何處理?

辜老師 解答

2018-07-18 17:42

要看你多計提,是哪個科目少確認了,對應沖減

你不知道 追問

2018-07-18 17:51

對應沖減是做相反分錄嗎

辜老師 解答

2018-07-19 08:48

對的,做反分錄對沖

你不知道 追問

2018-07-19 09:09

那摘要是寫沖哪年哪月多少號憑證嗎

辜老師 解答

2018-07-19 09:15

可以,就寫調整哪年哪月多少號憑證

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