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你不知道
于2018-07-18 17:17 發(fā)布 ??828次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2018-07-18 17:18
你只有繳納印花稅的憑證,現(xiàn)在補記提印花稅就可以,借:稅金及附加 貸:應交稅費 ——印花稅
你不知道 追問
2018-07-18 17:19
那需要進行以前年度損益調整嗎,還有是不是2017年以后的印花稅不需要進行計提了?
辜老師 解答
2018-07-18 17:20
你金額不大的話,沒必要通過以前年度損益調整,因為通過以前年度損益調整,會否定上一年度的報表
2018-07-18 17:21
好的,那印花稅每次都是要先計提再繳納嗎,我們執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則
2018-07-18 17:24
你可以直接繳納的時候直接計入損益,不用通過應交稅費 ——印花稅科目
2018-07-18 17:26
好的,謝謝老師,直接繳納記入稅金及附加就可以了是嗎
2018-07-18 17:27
是的,可以直接計入該科目
2018-07-18 17:28
個人所得稅以前年度有多計提的如何處理?
2018-07-18 17:42
要看你多計提,是哪個科目少確認了,對應沖減
2018-07-18 17:51
對應沖減是做相反分錄嗎
2018-07-19 08:48
對的,做反分錄對沖
2018-07-19 09:09
那摘要是寫沖哪年哪月多少號憑證嗎
2018-07-19 09:15
可以,就寫調整哪年哪月多少號憑證
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辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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2018-07-18 17:19
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