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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-17 08:41

你好,期中建賬需要有所有科目的余額,發(fā)生額,而且余額必須是平衡的 
而不是把差額就計(jì)入未分配利潤(rùn)的

笑笑 追問(wèn)

2018-07-17 09:58

老師我們這是內(nèi)賬,前期會(huì)計(jì)一直沒(méi)有正規(guī)做賬,出不了報(bào)表。所以發(fā)生額沒(méi)有也不準(zhǔn)確。但余額是準(zhǔn)確的,是我們盤點(diǎn)的,請(qǐng)問(wèn)老師這樣也要發(fā)生額嗎?

鄒老師 解答

2018-07-17 10:01

你好,需要有期初余額,發(fā)生額,而且數(shù)據(jù)是正確的才可以建賬 
而不可以在建賬的時(shí)候,有差額就計(jì)入未分配利潤(rùn)的

笑笑 追問(wèn)

2018-07-17 10:06

謝謝老師

鄒老師 解答

2018-07-17 10:06

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好,如果本年利潤(rùn)是正數(shù),應(yīng)當(dāng)是 借;本年利潤(rùn) 貸;利潤(rùn)分配 科目余額表與利潤(rùn)表應(yīng)當(dāng)是一致的
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是的,就是這兩個(gè)科目的合計(jì)金額
2020-04-07 17:02:33
你好,本年利潤(rùn)他有貸方余額,你結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候你得把本年利潤(rùn)放到借方,你才能把這個(gè)科目余額是零不是嗎?
2021-07-23 09:15:53
你好,是可以在發(fā)現(xiàn)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的當(dāng)月做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2018-02-23 14:12:44
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