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送心意

姜老師

職稱高級會計(jì)師

2018-07-16 23:02

需要結(jié)轉(zhuǎn),該怎么結(jié)轉(zhuǎn)

姜老師 解答

2018-07-16 23:09

匯算清繳補(bǔ)提補(bǔ)繳的所得稅賬務(wù)處理為:一般納稅人借:以前年度損益調(diào)整  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,繳納借:應(yīng)交稅費(fèi)  貸:現(xiàn)金。月末借利潤分配-未分配利潤  貸:以前年度損益調(diào)整。

簡單?? 追問

2018-07-16 23:09

新會計(jì)準(zhǔn)則不是已經(jīng)取消了以前年度損益調(diào)整嗎,那該怎么做呢,老師

姜老師 解答

2018-07-16 23:10

小規(guī)模企業(yè)借:利潤分配-未分配利潤  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅。繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)  貸:現(xiàn)金。

簡單?? 追問

2018-07-16 23:13

需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,老師

簡單?? 追問

2018-07-16 23:15

最終最在利潤表體現(xiàn)是嗎

姜老師 解答

2018-07-16 23:32

結(jié)轉(zhuǎn)的分錄我給你了,小規(guī)模不需要結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人需要結(jié)轉(zhuǎn)。月末借:利潤分配-未分配利潤  貸:以前年度損益調(diào)整。最終在資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)。和利潤表沒有關(guān)系。

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企業(yè)所得稅計(jì)提是借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2024-03-28 17:03:44
可以的,可以這么做的。
2022-03-24 09:11:45
所得稅費(fèi)用,他就是不影響你的利潤總額,你交稅是根據(jù)調(diào)整納稅調(diào)整之后的利潤總額來。 不需要
2021-04-20 12:43:20
您好 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
2021-04-26 16:00:15
你好這個借利潤分配,未分配利潤,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅。 然后借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅貸,銀行存款。
2025-04-21 13:55:29
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