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danger
于2018-07-06 13:34 發(fā)布 ??812次瀏覽
方老師
職稱: 中級會計師、注冊稅務師
2018-07-06 13:40
補交的什么增值稅,稅局查補的還是企業(yè)主動補交的。
danger 追問
2018-07-06 13:41
稅務局查到的,增值稅
方老師 解答
是當年的嗎還是跨年度的,然后是否有對應的補稅內容
2018-07-06 13:43
跨年的,然后我們補交了
2018-07-06 13:49
由于你業(yè)務描述的不是很清楚,我只能給你大概判斷 借以前年度損益調整 貸應交稅費-未交增值稅(或用增值稅檢查調整科目) 借應交增值稅-未交增值稅(或用增值稅檢查調整科目) 貸銀行存款 借未分配利潤 貸以前年度損益調整
2018-07-06 13:51
交的這個增值稅就沒有計提過
也沒有申報
2018-07-06 13:52
那是怎么交的。交的時候總要出錢嗎
2018-07-06 14:01
帳上扣的
2018-07-06 14:04
那就按扣款回單補做計提和扣款的分錄 借以前年度損益調整 貸應交稅費-未交增值稅(或用增值稅檢查調整科目) 借應交增值稅-未交增值稅(或用增值稅檢查調整科目) 貸銀行存款 借未分配利潤 貸以前年度損益調整
2018-07-06 14:13
以前年度損益調整是損益類科目吧
2018-07-06 14:17
是的,替代損益類科目。
2018-07-06 14:29
一個季度不達9萬是免增值稅的吧,小規(guī)模
2018-07-06 14:31
是,小規(guī)模季度收入不超過9萬免增值稅及附加稅。
是不含稅收入吧
2018-07-06 14:32
那這個不交增值稅怎么做分錄
2018-07-06 14:33
是的,不含稅銷售額。銷售額含收入,稅款。收入是不含稅銷售額。
2018-07-06 14:34
那是銷售的不達9萬,還是收入不達9萬,不交增值稅
2018-07-06 15:00
季度收入不超過9萬,即不含稅銷售額不超過9萬。
那在做收入時,不交增值稅的分錄怎么做?
2018-07-06 15:02
確認收入時借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅 次季度初申報免稅時借應交稅費-應交增值稅貸營業(yè)外收入
2018-07-06 15:21
補計提上個月的稅款,要用以前年度損益調整這個科目嗎
2018-07-06 16:12
上個月不用,上個月的稅你記到了那里
2018-07-07 10:16
老師,多計提的增值稅,現(xiàn)在怎么做分錄
2018-07-07 13:23
為啥會多記提,增值稅一般納稅人按銷項減進項計提應交增值稅。 小規(guī)模納稅人應交稅費直接是應交增值稅的貸方金額。
2018-07-07 13:39
是以前的會計計提得,然后喲打印出來的完稅憑證數(shù)字不一樣
2018-07-07 13:54
先找出來那個月多提,多提的原因是什么,然后調賬,調成與申報數(shù)據(jù)一致。
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方老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師、注冊稅務師
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danger 追問
2018-07-06 13:41
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2018-07-06 13:41
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