
3,發(fā)票已到 料長期未到 如何處理
答: 你好 借;在途物資 貸;應付賬款等科目
建筑業(yè):貨款已付,材料已到,發(fā)票未到,賬務如何處理?發(fā)票到后的賬務處理?謝謝
答: 您好! 先暫時估價入帳, 借:原材料 (金額暫時先估的) 貸:預付帳款 (金額暫時先估的) 材料發(fā)票來了之后 1.先把之前估價入帳的分錄沖減掉,分錄如下: 借:原材料 (金額暫時先估的)紅字 貸:預付帳款 (金額暫時先估的) 紅字 2.重新做個分錄: 借:原材料 應交稅費--應交增值稅(進項) 貸:預付帳款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本月材料已到及已付款,但月末發(fā)票賬單未到應如何做賬務處理? 8月材料已到及已從銀行付款,但到月末還未收到發(fā)票,我該如何做賬務處理?待9月收到發(fā)票時我又該如何做分錄?
答: 8月末暫估入庫,9月初沖回到實際收到發(fā)票時在入賬





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