国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2025-10-30 11:06

若是后面能取得,可先計到往來

微信用戶 追問

2025-10-30 11:08

老師 ,計到往來是用預(yù)付賬款借方還是應(yīng)付賬款貸方或是其他應(yīng)付款貸方,這些有區(qū)別嗎

文文老師 解答

2025-10-30 11:10

沒什么區(qū)別,費用通常可用其他應(yīng)付款

微信用戶 追問

2025-10-30 11:14

老師,比如說公司的辦公用品,一直由公司的辦公室員工代買,每次金額小,所以一般以年為單位開一次發(fā)票,但這個員工拿著支付截圖過來報銷,像這樣的分錄怎么做?是直接入費用還是掛往來

文文老師 解答

2025-10-30 11:15

如果這樣,可以直接入費用

微信用戶 追問

2025-10-30 11:18

老師,收到發(fā)票了再紅沖對嗎

文文老師 解答

2025-10-30 11:19

是,收到發(fā)票了再紅沖

微信用戶 追問

2025-10-30 11:28

老師,收到發(fā)票紅沖,分錄是借:管理費用 負數(shù)  貸:銀行存款負數(shù)  
還是借:管理費用 負數(shù)  貸:管理費用 正數(shù)?

文文老師 解答

2025-10-30 11:28

借:管理費用 負數(shù)  借:管理費用 正數(shù)

微信用戶 追問

2025-10-30 11:31

老師 ,不需要沖原憑證的貸方:銀行存款對嗎

文文老師 解答

2025-10-30 11:32

是的,不需要沖原憑證的貸方:銀行存款

微信用戶 追問

2025-10-30 11:42

老師,是不是后期收到的費用發(fā)票,紅沖時有兩種方法,一種是把之前的憑證紅沖掉,再根據(jù)現(xiàn)在的發(fā)票做一張一模一樣的藍字憑證。還有一種就是把之前入到費用的費用科目紅沖,后然再根據(jù)發(fā)票做借方費用正數(shù),這樣理解對嗎

文文老師 解答

2025-10-30 11:43

是的,你的理解是對的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
費用沒到票,掛費用科目,后期取票附后面
2024-04-16 10:42:56
學(xué)員您好,做到費用里,匯算清繳時調(diào)整
2021-07-23 12:15:19
你好,計入主營業(yè)務(wù)成本核算
2018-10-15 09:50:10
費用實際發(fā)生了也計入費用。
2024-04-16 10:42:25
你好,可以做往來,收到的時候計入其他應(yīng)付款
2019-01-05 13:22:54
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...