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送心意

樸老師

職稱會計師

2018-07-04 14:57

借:原材料等科目 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出

陳程 追問

2018-07-04 15:01

老師,我想問的是貸進項稅額轉出后有貸方余額,要再怎么做才能把余額做沒有,另外還想問下我上面做的分錄有錯嗎?謝謝老師

陳程 追問

2018-07-04 15:01

進項稅轉出的是服務費

樸老師 解答

2018-07-04 15:48

可以的,沒錯   不能抵扣的就轉出

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相關問題討論
你好,不合適的,增值稅是負債,不影響損益的
2018-01-11 17:33:00
你好,什么原因需要調整,不能抵扣的嗎
2019-11-19 10:43:58
這個分錄是正確的了,你期初做的是借方,這個是貸方,剛好平了
2018-08-14 15:03:05
你好,補交企業(yè)所得稅是這樣處理的
2018-04-17 09:23:50
你好,個稅是從員工的工資 中扣除,如果以前沒扣,我們從下次發(fā)放的工資 中扣下就可以的。
2020-02-18 15:13:43
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