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咨詢老師
送心意

樸老師

職稱會計師

2025-10-20 10:08

1. 轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理
借:固定資產(chǎn)清理 15,865借:累計折舊 301,435貸:固定資產(chǎn) —— 汽車 317,300
2. 收到清理收入
借:銀行存款 6,000貸:固定資產(chǎn)清理 6,000
3. 計算應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人銷售舊貨,減按 2% 征收率)
應(yīng)交增值稅 = 6,000÷(1+3%)×2%≈116.50 元借:固定資產(chǎn)清理 116.50貸:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅 116.50
4. 結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益(虧損)
凈損失 = 15,865 - 6,000 + 116.50=9,981.50 元借:營業(yè)外支出 —— 非流動資產(chǎn)處置損失 9,981.50貸:固定資產(chǎn)清理 9,981.50

.. 追問

2025-10-20 10:11

小規(guī)模納稅人第三季度銷售收入不到30萬,填報增值稅納稅申報表時免稅銷售額,怎么填報

樸老師 解答

2025-10-20 10:12

普票免稅,專票交稅
填寫第二行第三行之后下面小微免稅自動出來

.. 追問

2025-10-20 10:19

自動帶出來的稅額是178.22,不是116.5元呢

樸老師 解答

2025-10-20 10:19

系統(tǒng)是不是按三個點算的

.. 追問

2025-10-20 10:21

是的,那第三步,計算增值稅的金額分錄中應(yīng)該怎么寫呢

.. 追問

2025-10-20 10:22

免稅的銷售額是6000/1.03=5825.24,還是6000/1.01=5940.59呢

樸老師 解答

2025-10-20 10:28

這個不含稅收入按你發(fā)票上的來

.. 追問

2025-10-20 10:30

電子發(fā)票上面只有價稅合計金額

樸老師 解答

2025-10-20 10:32

不是有不含稅收入和稅額嗎

.. 追問

2025-10-20 10:33

這是出售汽車的發(fā)票

樸老師 解答

2025-10-20 10:34

發(fā)票價格除以(1+1%)這樣既可以

.. 追問

2025-10-20 10:38

增值稅金額6000/1.01*0.01=59.4元?

樸老師 解答

2025-10-20 10:49

同學(xué)你好
對的
是這樣

.. 追問

2025-10-20 10:52

那這增值稅納稅表中的免稅金額就對不上了,增值稅申報表顯示是178.22啊,怎么做分錄

樸老師 解答

2025-10-20 10:55

你手動修改試試
系統(tǒng)問題
你可以問問12366

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相關(guān)問題討論
你好,嗯額,小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好,既然是小規(guī)模,那就應(yīng)當讓對方小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票才是,而不能要求對方去代開專用發(fā)票的
2019-07-31 09:50:31
你好,不是的,雖然一般納稅人是13%,最后繳納的時候是銷項-進項。如果進項多,那可能都不納稅。增值稅如果開了專票,必須納稅。所以不能說明小規(guī)模一定有優(yōu)勢。
2020-05-27 19:55:18
你好,找供應(yīng)商直接說明不要小規(guī)模即可
2022-03-21 14:43:34
你好 都是有限公司不交稅
2021-12-23 19:16:15
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