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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-03 15:16

還有就是賬務(wù)處理增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)???有進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)月底我直接做應(yīng)繳稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅可以嗎?還是得那個(gè)進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)都得結(jié)轉(zhuǎn)啊?如何做分錄

鄒老師 解答

2018-07-03 15:13

你好,你需要以你增值稅申報(bào)表為準(zhǔn),對(duì)賬務(wù)數(shù)據(jù)做調(diào)整,使得二者一致

笑笑 追問(wèn)

2018-07-03 15:19

那賬務(wù)怎么調(diào)???就差一分錢(qián)!

鄒老師 解答

2018-07-03 15:20

你好,是收入還是稅額差一分

笑笑 追問(wèn)

2018-07-03 15:22

還有就是老師增值稅月底如何賬務(wù)處理???直接借:應(yīng)繳稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅可以嗎?還是把銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)都調(diào)出來(lái)?。?/p>

鄒老師 解答

2018-07-03 15:23

你好,只需要根據(jù)銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn) 
期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
而不需要把進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)稅額都沖平的

笑笑 追問(wèn)

2018-07-03 15:24

稅額多一分錢(qián)

鄒老師 解答

2018-07-03 15:24

借;應(yīng)收賬款等科目   貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅  0.01 
你好,做這個(gè)調(diào)整分錄

笑笑 追問(wèn)

2018-07-03 15:37

您的意思是直接應(yīng)收賬款0.01  貸應(yīng)繳稅費(fèi) -銷項(xiàng)0.01?這里不用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?

鄒老師 解答

2018-07-03 15:38

你好,是的,你的差額是稅額就調(diào)整稅額,而不需要調(diào)整收入的

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你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
學(xué)員你好,增值稅申報(bào)就是計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額并申報(bào)。這個(gè)沒(méi)啥區(qū)別。
2022-01-07 16:39:16
同學(xué)你好,水利基金一般是以營(yíng)業(yè)收入為計(jì)算依據(jù)的,當(dāng)期增值稅0申報(bào),說(shuō)明你當(dāng)期沒(méi)有確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入。
2022-04-20 00:53:47
您好 增值稅申報(bào)是先填附表 然后附表數(shù)據(jù)帶入主表后申報(bào)
2020-04-08 15:34:07
您好,增值稅預(yù)繳,不需要申報(bào)了。
2018-09-14 10:03:35
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