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送心意

樸老師

職稱會計師

2025-10-10 10:31

同學(xué)你好
我記得你說是個體戶的吧?

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-10-10 11:47

9月收到兩筆跨境人民幣,貨發(fā)往日本的,對方是不需要我們開具發(fā)票給他們的,這種情況10月應(yīng)該怎么申請9月的增值稅

樸老師 解答

2025-10-10 11:49

按 “出口免稅” 申報:因是跨境人民幣結(jié)算的出口業(yè)務(wù),雖無需開票,需在增值稅申報表 “免稅銷售額” 欄次(小規(guī)模填 “出口免稅銷售額”,一般納稅人填 “免抵退辦法出口貨物銷售額” 或 “免稅貨物銷售額”)填兩筆跨境人民幣對應(yīng)的收入金額。
備存資料:留存出口合同、跨境人民幣收款憑證、發(fā)貨憑證(如物流單)等,備查說明業(yè)務(wù)真實性,無需開具發(fā)票。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-10-10 12:00

就填免稅收入就行了是嗎,金額是填農(nóng)行賬戶實際到賬的金額嗎,因為銀行那邊扣了手續(xù)費,是不是填實際收到的錢就行了

樸老師 解答

2025-10-10 12:00

你申報免稅的就填免稅
按發(fā)票金額來填寫
手續(xù)費計入費用科目

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-10-10 12:40

都沒有發(fā)票啊,哪有發(fā)票金額,是不是直接按賬上實際到賬的金額填就行了

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-10-10 12:42

這兩筆跨境人民幣直接填免稅是不是不需要再另外出口退稅了

樸老師 解答

2025-10-10 12:43

是的
只能選擇一種的哦

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-10-10 12:44

免稅和出口退稅只能選一種是嗎

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-10-10 12:46

這兩筆跨境人民幣直接申報免稅收入,那其余正常內(nèi)銷開具發(fā)票的銷項是不是正常抵扣就行了

樸老師 解答

2025-10-10 12:47

對的
同一個報關(guān)單只能選一種

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-10-10 13:40

你說的免稅和出口退稅只能選一種是嗎,那其余正常內(nèi)銷開具發(fā)票的銷項是不是正常抵扣就行了

樸老師 解答

2025-10-10 13:44

對的
是的,正常抵扣就行

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-10-10 13:50

如果小規(guī)模要轉(zhuǎn)一般納稅人,可以先申報完這個季度的稅再轉(zhuǎn)嗎

樸老師 解答

2025-10-10 13:50

同學(xué)你好
這個可以的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-10-10 14:04

稅負率一般是用應(yīng)交的增值稅除以不含稅收入還是含稅收入啊,到目前不含稅收入有15470208.97,交增值稅125660.21多嗎,我算了一下,稅負率8%左右

樸老師 解答

2025-10-10 14:05

同學(xué)你好
稅負率不低呢

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-10-10 14:06

寫錯了,是0.8%。。。。。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-10-10 14:07

125660.21除以15470208.97算出來0.8%左右

樸老師 解答

2025-10-10 14:13

這個稅負率有些低了哦
你們什么行業(yè)

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-10-10 14:17

你剛才說的那個免稅收入需要備案嗎

樸老師 解答

2025-10-10 14:19

這個不需要單獨備案

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-10-10 14:19

怎么我在小紅書上查到的是要做跨境應(yīng)稅行為免征 增值稅報告

樸老師 解答

2025-10-10 14:21

你之前做出口退稅的備案的時候沒有一塊做免稅的嗎

樸老師 解答

2025-10-10 14:22

這個一般都一塊做了哦

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相關(guān)問題討論
你好,這個要看有沒有注明投資款,沒有注明的一般按照借款入賬
2019-09-04 11:29:13
你好! 1..借款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 2..投資款 借:銀行存款 貸:實收資本(或股本)
2019-06-07 18:24:57
可以先找老板借錢再還給他
2020-06-23 10:52:01
你好,不可以,單位成立投資款是必須的
2019-11-04 13:05:51
你好,投資款就應(yīng)當(dāng)按實收資本入賬,而不是按借款入賬
2019-08-20 10:07:01
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