
老師好,5月份付了一筆20萬(wàn)的貨款,6月底發(fā)票只進(jìn)來10萬(wàn),另外10萬(wàn)7月底開,但是現(xiàn)在這10萬(wàn)所得稅要交,可以暫估入賬另外10萬(wàn)嗎?或者還有什么操作,謝謝
答: 可以的,你就先按暫估的就可以了
老師,供應(yīng)商9月份送貨,我們10月份付款,他們發(fā)票11月份才開來,請(qǐng)問下賬務(wù)怎樣做?謝謝老師!
答: 你好 9月份, 借:庫(kù)存商品或原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 10月份,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 11月份,借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫(kù)存商品或原材料 借:庫(kù)存商品或原材料?,貸:預(yù)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,暫估入賬差旅費(fèi)發(fā)票的話,實(shí)際到時(shí)候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費(fèi)10萬(wàn),11月暫估的。貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?然后1月實(shí)際報(bào)銷了9萬(wàn)。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
答: 你好,全額沖銷,然后根據(jù)發(fā)票入賬


靜~sophia 追問
2025-10-09 16:29