
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
個人所得稅操作相關(guān)問題請教。有一個員工12.31已經(jīng)離職,稅款所屬期1月份發(fā)放了12月份的工資,該員工有工資,所屬期1月份個稅收入申報后,該員工做了非正常處理,做了12.31離職。后來該員工2月26-2.28期間又回來上班了,3月1日又離職了。所屬期4月我們發(fā)的是3月份工資,該員工本來就不在,該員工是非正常狀態(tài)。在所屬期5月我們才發(fā)了該員工2月工資。 那我5月所屬期,該員工入職日期改為2.26,這樣可以嗎?
答: 同學,你好,這個可以的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,申報個稅,有個工人原來來過一個月,走了時,我給轉(zhuǎn)非正常了,12月又來了,我該怎么弄,把非正常轉(zhuǎn)正常嗎
答: 你好,再轉(zhuǎn)成正常狀態(tài)就可以了。


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2025-10-06 16:59
家權(quán)老師 解答
2025-10-06 17:03