新成立公司,9月份工資,10月份發(fā)放,社保、公積金個人 問
同學(xué),你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金 答
老師好,請問贈送的商品 分錄怎么做啊 問
按視同銷售進行處理 答
老師,新的所得季報表里面,實際支付給職工的應(yīng)付職 問
你看這些圖片哦,上面有 答
報稅時,繳納稅款應(yīng)該選擇哪種方式付款,我們是國企, 問
優(yōu)先選銀行端查詢繳款:下載繳款憑證,提前安排資金到賬,交銀行扣款;也可選銀聯(lián) / 云閃付 / ** / 支付寶,用資金充足的卡或 APP 掃碼繳費。若簽了三方協(xié)議,需確保扣款時賬戶有資金再用。 答
外貿(mào)出口商貿(mào)企業(yè)。將貨物(需要出口的)運輸至港口 問
若無內(nèi)銷,不能進項抵扣 答

每個月我們會將生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)成庫存商品,然后本月銷售的庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本,那生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品比本月銷售的庫存商品多是不是合理的?
答: 你好,如果沒有庫存商品沒有期初數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)的金額是必須大于等于銷售庫存商品的金額 的
請教:月末歸集生產(chǎn)成本后,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本到庫存商品,借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 這個庫存商品是根據(jù)本月入庫單商品單位成本×數(shù)量,還是直接把當(dāng)期生產(chǎn)成本都結(jié)轉(zhuǎn)成庫存商品
答: 把整個成本-在產(chǎn)品成本=完工產(chǎn)品成本,然后完工產(chǎn)品成本分配到各個完工產(chǎn)品上
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我本月沒有購進貨物,但是結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的時候庫存商品科目在貸方,庫存商品不就是負(fù)數(shù)了嗎,那我還結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)成本那么結(jié)轉(zhuǎn)成本比庫存商品的數(shù)額大,庫存商品余額就變成負(fù)數(shù)了怎么辦?
答: 您好,在結(jié)轉(zhuǎn)成本之前,先暫估一下貨物成本,記入庫存商品,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到成本里去。


小耳朵 追問
2018-07-03 11:01
宋生老師 解答
2018-07-03 11:02
小耳朵 追問
2018-07-03 11:08
宋生老師 解答
2018-07-03 11:20