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送心意

董孝彬老師

職稱中級會計師

2025-09-25 17:21

您好,王老師不在線,我來回答一下好不好呀,1.這個月把出口發(fā)票開出來不需要交稅。因為你們公司出口抹茶粉適用增值稅“免抵退”政策,出口環(huán)節(jié)本身免征銷項稅,而且這個月沒有內銷就沒有內銷的銷項稅,應納稅額是銷項稅減進項稅,現在銷項稅為0,進項稅有1941.1元,算下來應納稅額是0-1941.1=-1941.1元,是負數,所以不用交稅,還能就現有的1941.1元進項稅申請退稅。
2,不可以等進項票超過15201.94元再去退稅。雖然你們現在進項票少,但出口退稅有規(guī)定的申報期限,9月出口的貨物要在次年4月30日前的增值稅納稅申報期內完成申報,不能攢著進項票以后再退;而且實際退稅不是看進項票總金額是否超過理論最大退稅額,而是看當期期末留抵稅額(也就是當期進項稅減銷項稅的余額)和當期免抵退稅額(這里就是15201.94元)的大小,當期期末留抵稅額小于等于當期免抵退稅額時,當期應退稅額就是當期期末留抵稅額,所以現在有1941.1元進項稅,只要在申報期內,就可以先按這個金額申報退稅,后續(xù)取得更多與這筆出口業(yè)務相關的進項稅,也能在申報期內繼續(xù)申報退稅,不用等進項票超過15201.94元。

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你好,計算過程看圖片,我馬上傳上來
2021-12-30 18:43:28
有稅負,意味著銷項大于進賬。你國內銷售金額是多少?
2019-09-29 05:30:09
生產型一般貿易,出口fob價22324元,退稅率13%,12月整體銷項稅770000元,進項稅額690000元,您幫我算一下退稅嗎?謝謝您了
2021-12-30 17:50:41
①當期應納稅額=當期銷項稅額-( 當期進項稅額-當期不得免征和抵扣稅額 ) ②當期不得免征和抵扣稅額=當期出口貨物離岸價x外匯人民幣折合率x(出口貨物適用稅率-出口貨物退稅率)-當期不得免征和抵扣稅額抵減額 ③當期不得免征和抵扣稅額抵減額=當期免稅購進原材料價格x(出口貨物適用稅率-出口貨物退稅率) ④當期免抵退稅額=當期出口貨物離岸價×外匯人民幣折合率×出口貨物退稅率-當期免抵退稅額抵減額 老師,我昨晚把前面三個式子勉強理解了,又加了第四個,感覺又迷了,能幫忙捋下思路嗎?
2024-11-25 09:41:44
1.生產企業(yè) 人民幣銷售*0.17 2.外貿企業(yè) 采購金額*0.17
2016-12-07 17:51:57
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