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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2025-09-25 16:08

你好,是的,收齊后再做退稅申報(bào)了。

小魚兒 追問

2025-09-25 16:11

單證收齊,進(jìn)項(xiàng)少,可暫時(shí)不做免抵退稅申報(bào)嗎?

宋生老師 解答

2025-09-25 16:12

你好,可以的。這個(gè)企業(yè)自己決定

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免抵退稅是指生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物使用的退稅方法,其內(nèi)銷貨物應(yīng)交的稅和出口貨物應(yīng)退的稅,先進(jìn)行抵銷,抵不完的再退,所以叫免抵退。
2020-04-18 13:33:02
同學(xué), 生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的會計(jì)分錄   1、貨物出口并確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)時(shí)   借:應(yīng)收賬款/銀行存款等     貸:主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入等   2、月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額   借:主營業(yè)務(wù)成本     貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)   3、月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的“應(yīng)退稅額”   借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款     貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)   4、月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵稅額   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)     貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)   5、收到出口退稅款時(shí)   借:銀行存款     貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款
2022-05-11 11:01:05
是生產(chǎn)企業(yè)退稅系統(tǒng)嗎,現(xiàn)在是升級到14.2
2015-11-10 19:14:12
你好,是的,一般都是免抵退接觸到的
2019-07-15 13:41:48
你好,不可以的,這個(gè)是內(nèi)銷
2016-12-08 08:54:00
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