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送心意

劉艷紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-09-11 14:03

您好,這個(gè)是要調(diào)增140W,按這個(gè)來交稅

靜~sophia 追問

2025-09-11 14:11

老師,就一年暫估300萬,跨年沖暫估,也就是需要調(diào)增300萬,假如老板10月份給160萬的成本票,因?yàn)榭缒隂_暫估,也就是說當(dāng)年的營業(yè)成本是300+160=460萬對不對, 謝謝老師

劉艷紅老師 解答

2025-09-11 14:13

如果沒有給成本票就是調(diào)增300W,有成本票就要成本票減去

靜~sophia 追問

2025-09-11 14:15

老師,暫估不是借方登記主營業(yè)務(wù)成本300萬么,那有了成本票,也就是借主營業(yè)務(wù)成本160萬,也就是當(dāng)年是460萬啊,為什么要減去呢,謝謝老師

劉艷紅老師 解答

2025-09-11 14:18

不是這樣算的哦,你要把暫估的沖掉,再做有發(fā)票的

靜~sophia 追問

2025-09-11 14:19

老師,是不是就是月末做暫估,下月初沖暫估,有成本票,在做成本,謝謝老師

劉艷紅老師 解答

2025-09-11 14:21

不一定,也有可能是年底再?zèng)_,

靜~sophia 追問

2025-09-11 14:23

好的,老師,明白了,之前的會(huì)計(jì)都是每個(gè)季度做暫估,跨年在沖暫估,還有個(gè)問題,老師,就是到12月份繳納了企業(yè)所得稅,是不是匯算繳納除了業(yè)務(wù)招待費(fèi)有時(shí)候會(huì)調(diào)增,或者別的什么調(diào)增的, 關(guān)于收入成本這塊的企業(yè)所得稅12月份關(guān)賬交了,匯算就不用繳納了呢,謝謝老師

劉艷紅老師 解答

2025-09-11 14:24

是的, 是的,就是這要瓣

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相關(guān)問題討論
同學(xué)您好,那就是要交較高的稅才行的
2023-04-20 19:12:26
可以的 納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目 30帳載金額
2022-04-10 11:50:06
你好,這個(gè)納稅調(diào)整表,扣除下面其他去輸入調(diào)增
2021-05-10 08:57:59
您好!你工資是提供勞務(wù)成本就填入這個(gè)就可以了。一般不填其他
2017-05-22 11:24:58
你好,具體的做多了還是多少了。
2021-05-10 18:04:30
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