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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-07-01 11:24

你好 
先做一筆預(yù)付      借;預(yù)付賬款          貸;銀行存款 
貨物到了發(fā)票沒有到做暫估入庫分錄    借;原材料          貸;應(yīng)付賬款——暫估

77952198 追問

2018-07-01 11:26

那發(fā)票到了以后怎么做?借應(yīng)付賬款—暫估,貸預(yù)付賬款?

鄒老師 解答

2018-07-01 11:28

你好  
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借;應(yīng)付賬款-暫估   貸;  原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借;原材料   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)   貸;預(yù)付賬款

77952198 追問

2018-07-01 15:20

可以直接省去原材料么?發(fā)票來了借應(yīng)付賬款—暫估,應(yīng)交稅費。貸:預(yù)防賬款。這樣可以么。

鄒老師 解答

2018-07-01 16:05

你好,不可以的 
暫估入庫的,取得發(fā)票需要先沖銷暫估入庫分錄,然后根據(jù)發(fā)票做購進分錄

77952198 追問

2018-07-01 16:17

根據(jù)票面金額估也不能這樣做么?一定要沖銷?

鄒老師 解答

2018-07-01 16:17

你好,是的,不可以的,需要先沖銷,然后根據(jù)發(fā)票做購進分錄

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