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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2025-08-23 10:32

那你是實收資本多做了嗎?那當時做的時候實收資本借方科目是哪一個?你這樣一調整的話,你的工商年報是不是也有影響?

追問

2025-08-23 11:27

完了 還得弄工商年報。天都塌了。 那賬目上的 比如25年的期初要怎么調呢

郭老師 解答

2025-08-23 11:28

賬上的反結賬修改


修改賬務處理


修改申報的數(shù)據(jù)

追問

2025-08-23 11:38

賬上的反結賬 我是用的金蝶 具體是怎么操作的呢,

追問

2025-08-23 11:39

這種應該追溯的吧 我開始23年投入的就不應該做 實收資本 應該掛著 這樣應該怎么調呢

郭老師 解答

2025-08-23 11:48

財務會計總賬期末結賬點開,然后上面有反結賬


借實收資本
貸應掛的科目,我不清楚你這個具體的是什么業(yè)務,當時問你賬務處理你也沒有回復

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相關問題討論
您好,收到實收資本的會計分錄是 借:銀行存款 貸:實收資本
2020-11-18 16:26:46
存進來的這個錢,備注寫投資款,投進來后可以用來還其他公司的借款
2024-04-24 20:35:51
您好??梢詼p資 但是需要沒有欠稅。欠外債。
2021-02-02 09:54:05
你好,當時實收資本金額少記錄,對應的銀行存款等相關資產也應該少記了。最好反初始化,調整期初余額。
2024-01-14 05:02:57
你好,出資方計入長期股權投資,收到款的計入實收資本
2024-12-25 20:16:59
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