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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2025-08-07 13:51

你好,計入營業(yè)外收入管理得

七仔 追問

2025-08-07 13:51

那就是從管理費(fèi)用嗎?

暖暖老師 解答

2025-08-07 13:51

可以沖減可以費(fèi)用得

七仔 追問

2025-08-07 13:52

還有我之前買了小紅書賬號,然后我賣出去了,就直接借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) ,這樣可以嗎?

暖暖老師 解答

2025-08-07 13:52

可以的,你的會計分錄是對的

七仔 追問

2025-08-07 13:53

這個小紅書也是之前一次性入費(fèi)用,可是我沒有沖,沒事吧

暖暖老師 解答

2025-08-07 13:54

這個是不妨礙的,沒干系

七仔 追問

2025-08-07 13:55

管理費(fèi)用辦公用品桌子等賣出的話,收到3000元,要怎么做賬?之前是一次性管理費(fèi)用的

暖暖老師 解答

2025-08-07 13:56

有進(jìn)項抵扣的當(dāng)時購買的時候?

七仔 追問

2025-08-07 13:56

都沒有,都是普票,公司是小規(guī)模

暖暖老師 解答

2025-08-07 13:57

借銀行存款3000
借管理費(fèi)用-3000

七仔 追問

2025-08-07 14:55

不需要轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)收入了,是吧

暖暖老師 解答

2025-08-07 14:57

是的,不需要的,直接欸沖減費(fèi)用

七仔 追問

2025-08-07 15:05

那我之前有一筆小紅書賬號賣出的,這豈不是做錯了,我也是入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)

暖暖老師 解答

2025-08-07 15:06

你沖減管理費(fèi)用是一樣的道理

七仔 追問

2025-08-07 15:09

我這個小紅書賬號賣出的時候,是做借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入

暖暖老師 解答

2025-08-07 15:11

做了就做了,也無妨得

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相關(guān)問題討論
管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 這個就可以
2020-06-24 09:13:36
這個做制造費(fèi)用 防暑降溫費(fèi)
2020-06-02 13:56:59
你好,原分錄紅字沖銷重做
2019-06-14 16:48:33
這個是沒有金額限制的,實報實銷了。 您問的是不是購入辦公設(shè)備多少錢可以直接計入管理費(fèi)用,多少錢可以計入固定資產(chǎn)?。窟€是?
2019-05-29 14:59:43
你好,可計入工程施工-辦公費(fèi)
2016-06-28 11:34:03
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