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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-06-28 11:11

借:其他應收款貸:現(xiàn)金

迪恩 追問

2018-06-28 13:50

需要平什么依據(jù)來調(diào)嗎?這個數(shù)據(jù)有點大

袁老師 解答

2018-06-28 13:53

注明憑證號,調(diào)整憑證號標明即可的

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相關問題討論
您好,您最好是先做其他應收款借其他應收款貸銀行存款,然后再做庫存現(xiàn)金貸其他應收款
2019-12-02 13:10:07
你好,同學。 借 銀行存款 8萬 貸 預收賬款 8萬 獎勵 借 銷售費用 0.3萬 貸 其他應付款 0.3萬 借 預收賬款 2萬 貸 預收賬款 2萬
2019-11-10 09:57:37
借:其他應收款貸:現(xiàn)金
2018-06-28 11:11:19
這是屬于取現(xiàn)的分錄,沒有問題,是對的
2017-09-21 11:53:21
同學,您好,我覺得你做這家公司賬之前,先做個工作交接,如賬上余額的交接,實物的交接,把相關原因?qū)懬宄彩蔷褪悄憬訍鄣臅r候就是有差額的。之后你做了調(diào)整分錄。你就可以正常接手這家公司的賬了,如果有時間,你再去理一下以前年度的差額原因。雙方要簽字確認,這個做比較保險一些。讓領導做為監(jiān)交人簽字確認。
2020-07-27 17:40:40
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