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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2025-07-28 10:02

不對
有進項稅額抵扣

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-28 10:02

是呀,是可以抵扣啊,所以到底怎么算哦,好煩

郭老師 解答

2025-07-28 10:03

商業(yè)還是工業(yè)的,我根據(jù)你的稅負來計算,你看一下你們增值稅能交多少?你的稅負達到多少,不是之前問的,還不到1%。那你增值稅按照不到1%的來計算就是。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-28 10:03

我就這樣算行不行,按右邊的收152的稅點,退280元行不行

郭老師 解答

2025-07-28 10:04

2660*(1%?1%*6%?1%?萬分之三/2)
這個是稅點
2660?稅點=含稅金額
還需要利潤的嗎
需要多少

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-28 10:04

怎么越搞越復(fù)雜啰,你聽懂我提的是什么問題了嗎

郭老師 解答

2025-07-28 10:06

我看懂啦
你沒懂


你銷售給a
這部分有對應(yīng)的進項抵扣




明白嗎


然后按照抵扣之后的計算稅款這一部分也懂吧


a銷售給b和你銷售給A的這一部分差額,因為你沒有對應(yīng)的進項抵扣,所以他需要全額計算稅點。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-28 10:07

其實都是可以抵扣的,只是多開了433.20元的發(fā)票

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-28 10:09

正常不含稅2360*1.13換算成含稅我們是要開2666.8元的發(fā)票的,現(xiàn)在開了3100

郭老師 解答

2025-07-28 10:09

最好不要全部按照差額
 這樣你單位賺的就少了

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-28 10:12

或者是你能不能直接給我算出來我應(yīng)該扣多少,再退差價給A,你算出來一個數(shù)

郭老師 解答

2025-07-28 10:19

你銷售給A的價格是多少?不含稅的是2360還是2660?

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-28 10:21

A是我們的客戶,我們對A報價未稅2360,A對他的客戶B報價含稅3100,B打款到我們公司公戶,我們開具發(fā)票給B   3100元,現(xiàn)在A要求我們將3100元和2360元之前的差價退給A

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-28 10:22

銷售給A未稅價格2360元

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-28 10:25

你算個數(shù)給我吧,我看下你按你的新思路算的是多少,最好是列一下過程出來

郭老師 解答

2025-07-28 10:28

2360*(1%?1%*6%?1%?萬分之三/2)=48.97
2360*1.13+48.97=2715.77
3100-2715.77=384.23
384.23*(13%?13%*6%?5%?萬分之三/2)=72.22
384.23-72.22=312.01
給他的退款

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-28 10:30

那我直接按這個來退吧,退281元

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-28 10:31

你的意思是說退312.01給對方嗎?你上面那個列出來的可以解釋下是怎么算的嗎

郭老師 解答

2025-07-28 10:38

384.23,全部繳納稅款沒有抵扣,增值稅13%,附加稅13%乘以6%,企業(yè)所得稅小型微利企業(yè)5%,印花稅萬分之3減半,這幾個加起來。

郭老師 解答

2025-07-28 10:38

這加起來就是額外收取的稅點,那你們給他的報價含稅的金額是2715.77。也就是如果你銷售給他的話,給他的報價是這些,現(xiàn)在你又額外多收了384.23,那再減去剛才計算出來的72.22的稅額
就是退給他的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-28 10:43

那我上次這么算是不是少收了對方錢啊,好煩

郭老師 解答

2025-07-28 10:46




上一次沒有計算你們銷售給A的那一部分稅點。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-28 10:48

那正常應(yīng)該是怎么算的,能列出來一下嗎,那我要跟老板講我上次算錯了少收了對方錢嗎,好煩額

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-28 10:51

那你上次怎么沒跟我說要這么算,上次我也問過你的,反正上一次是這么算的

郭老師 解答

2025-07-28 10:57

這兩次不一樣的,你就跟你老板寫清楚了。你跟他說,銷售給A的前者沒有算稅點,今天算上了稅點,是這個金額2360*(1%?1%*6%?1%?萬分之三/2)=48.97
2360*1.13+48.97=2715.77
3100-2715.77=384.23
384.23*(13%?13%*6%?5%?萬分之三/2)=72.22
384.23-72.22=312.01

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-28 11:02

你的意思是說上次那一單是沒錯的是嗎?

郭老師 解答

2025-07-28 11:07

是啊
稅點你們自己決定
就是賺多賺少的事

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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