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送心意

董孝彬老師

職稱中級會計(jì)師

2025-07-26 10:32

我們賣產(chǎn)品給A客戶不含稅價(jià)2360,A賣給B含稅價(jià)3100,我們跟B簽合同3100元,公戶付款及開發(fā)票給B都是按3100,現(xiàn)在A要求退差價(jià)給A。那我們應(yīng)退A差價(jià)是多少,怎么計(jì)算,

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-26 10:58

我算的是361.15

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-26 11:00

稅點(diǎn)是72.05,3100-2360*1.13-72.05  這樣算的吧

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-26 11:08

得是這 72.05 確實(shí)是額外要扣的錢才行。這個(gè)怎么理解

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-26 11:09

你那個(gè)49.84的稅點(diǎn)都不對,你都沒考慮其他稅費(fèi)。。。。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-26 11:12

按你這么說我算錯了,少算了,多給客戶退錢了是嗎

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-26 11:20

那結(jié)果是什么,所以這個(gè)到底要退多少

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-26 11:32

增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅都得考慮進(jìn)去的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-26 14:13

老師,你看下這樣算對不對,左邊是按照小微的稅收優(yōu)惠計(jì)算的,右邊是按正常稅率計(jì)算的,看下這樣算的對不對

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-26 14:16

為什么跟你計(jì)算的不一樣

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-26 14:20

我不減可以嗎,你的是減了成本,稅費(fèi)的是嗎,那你的算出來為什么比我的還少

董孝彬老師 解答

2025-07-26 10:29

 同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

董孝彬老師 解答

2025-07-26 10:38

您好,假設(shè)適用 13% 稅率,3100 元含稅價(jià)的不含稅金額是 3100/1.13約=2743.36 元,與賣給直接客戶的不含稅價(jià) 2360 元的差價(jià)是 2743.36-2360約=383.36 元,扣除這部分差價(jià)對應(yīng)的稅額 383.36*13%約=49.84 元后,實(shí)際應(yīng)退給直接客戶的金額是 383.36-49.84約=333.52 元,如果稅率不同,按實(shí)際稅率替換 13% 重新計(jì)算即可。
按 13% 稅率算,應(yīng)退給 A 的差價(jià)是 3100 除以 1.13 的結(jié)果減去 2360,即 2743.36 減 2360 等于 383.36 元,這是因?yàn)?nbsp;3100 是含稅價(jià),需先算出其中的不含稅金額,再減去原本賣給 A 的不含稅價(jià) 2360 元,得到的就是應(yīng)退差價(jià)。

董孝彬老師 解答

2025-07-26 10:59

您好,您的計(jì)算能分享一下么,我看咱的差異在哪里

董孝彬老師 解答

2025-07-26 11:07

 您好,要是稅點(diǎn)是 72.05,那按 3100 減去 2360 算上 13% 稅的 2666.8,再減去 72.05,算出來是 361.15,不過這么算的話,得是這 72.05 確實(shí)是額外要扣的錢才行。

董孝彬老師 解答

2025-07-26 11:11

 您好,72.05 得是那種額外的、單獨(dú)的費(fèi)用才能這么扣,比如別的稅或者手續(xù)費(fèi)啥的,不是產(chǎn)品本身帶的增值稅;您說得對,之立腳沒把城建稅這些其他稅費(fèi)算進(jìn)去。

董孝彬老師 解答

2025-07-26 11:17

您好,不是,我說的是我算稅時(shí)沒有考慮其他稅,你考慮的是所有的稅

董孝彬老師 解答

2025-07-26 11:31

 您好,增值稅 = 3100/1.13*13%約=356.64 元,附加稅 = 356.64*12%約=42.80 元,總稅費(fèi) = 356.64+42.80約=399.44 元,凈收入 = 3100-399.44約=2700.56 元,應(yīng)退 A 的錢 = 2700.56-2360約=340.56 元。

董孝彬老師 解答

2025-07-26 11:35

 您好,還有減半,小微,增值稅 = 3100/1.13*13%約=356.64 元,附加稅 = 356.64*6%約=21.40 元,印花稅 = 3100*0.015%約=0.47 元,利潤 = 3100-356.64-21.40-0.47-2360約=361.49 元,所得稅 = 361.49*10%約=36.15 元,總稅費(fèi) = 356.64+21.40+0.47+36.15約=414.66 元,凈收入 = 3100-414.66約=2685.34 元,應(yīng)退 A=2685.34-2360約=325.34 元。

董孝彬老師 解答

2025-07-26 14:15

您好,對的,您的計(jì)算和板書都很清晰

董孝彬老師 解答

2025-07-26 14:18

您好,對不起,所得稅是要收入減成本,減附加稅后來計(jì)算的

董孝彬老師 解答

2025-07-26 14:28

您好,要減的,所得稅是利潤乘稅率,不是收入直接乘的

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比如買東西,對方給我的價(jià)格是1000元。我要求開發(fā)票,他們只能開3%的票,說這3%的 稅額得我承擔(dān),也就是我需要支付1030元,才能給開票。 我疑問的是,為什么給我報(bào)價(jià)的時(shí)候不直接報(bào)含稅的價(jià)格呢。這又屬不屬于額外的索要呢。
2015-11-16 11:30:04
同學(xué)你好 價(jià)外費(fèi)用是含稅的 小規(guī)模納稅人的是含稅的 郵政代開的是含稅的 零售價(jià)格是含稅的
2021-04-22 16:10:45
含稅金額應(yīng)該就是你這個(gè)總金額嗎,
2018-12-06 12:19:06
這個(gè)就是90000*(1+2%)=91800
2018-05-21 16:21:35
你好 進(jìn)項(xiàng)就是不含稅銷售額*9% 你說的那個(gè)是價(jià)稅合計(jì)
2020-06-01 21:36:10
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