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送心意

辜老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-27 17:43

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  , 
借:   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

木雪 追問(wèn)

2018-06-28 10:35

謝謝羅老師!您看一下我這樣做,對(duì)不對(duì)?這中間的差額是不是就是上月留底的數(shù)?

辜老師 解答

2018-06-28 10:42

不對(duì)呀,你留底的進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該也是要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,你這樣有差額的話(huà),應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 會(huì)不平呀

木雪 追問(wèn)

2018-06-28 14:58

謝謝您了!,你看這樣對(duì)嗎?

辜老師 解答

2018-06-28 15:00

對(duì)的,這樣就是平的

木雪 追問(wèn)

2018-06-28 16:33

這樣的話(huà),到下月扣交的稅款實(shí)際不是14044.26,而是11679.08,那不能這樣做分錄呀:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸 銀行存款,雜辦?

辜老師 解答

2018-06-28 16:35

你如果實(shí)際只要繳納11679.08,你只能吧11679.08結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里面

木雪 追問(wèn)

2018-06-28 16:49

因?yàn)樯显掠辛舻锥惪钛?,轉(zhuǎn)出未交增值稅余額多少不管它沒(méi)事吧,我這上面還有去年的數(shù)呢

辜老師 解答

2018-06-28 16:50

不管你怎么轉(zhuǎn),你確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)金額就應(yīng)該是實(shí)際繳納的增值稅金額,要不然沒(méi)法平賬的

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您好,對(duì)的,您上面寫(xiě)的完全正確
2019-12-22 20:05:20
你好,你想問(wèn)的問(wèn)題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng)的說(shuō)法的
2016-10-27 09:23:15
你好,只需要做后面兩筆分錄的
2018-01-17 11:11:15
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 實(shí)際繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款? 這個(gè)是對(duì)的哈?
2022-07-06 10:07:53
你好,是的,是這樣的。
2019-12-08 17:46:51
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