老師,我們這個公司,是單獨(dú)成立,只交社保用的,之前會計做的,老板每次轉(zhuǎn)錢進(jìn)來,掛的都是‘’其他應(yīng)付款-股東‘’,到年底這個金額就特別大。 我是這么做的,借:其他應(yīng)付款-股東 貸:其他應(yīng)付款-社保,以后再轉(zhuǎn)錢,掛這個“其他應(yīng)付款-社?!保U納社保,借:管理費(fèi)用-社保 貸:銀行存款,我想問下 我這么做可以嗎? 還有個問題,這個“其他應(yīng)付款-社?!币恢睊熨~可以嗎?不用借:其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款嗎?我問下其他會計說,最后這個沖減其他應(yīng)付款的分錄是錯的

圓寶
于2025-07-10 12:13 發(fā)布 ??87次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2025-07-10 12:14
你的處理有錯誤,正確邏輯:
股東轉(zhuǎn)錢:直接掛 “其他應(yīng)付款 - 股東”,無需過 “其他應(yīng)付款 - 社?!薄?br/>繳社保:
借:管理費(fèi)用 - 社保
貸:銀行存款
同時用股東轉(zhuǎn)的錢沖股東往來:
借:其他應(yīng)付款 - 股東
貸:銀行存款
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借:管理費(fèi)用--殘保金
貸:其他應(yīng)付款-殘保金
繳納時
借:其他應(yīng)付款-殘保金
貸:銀行存款
2018-10-10 10:58:44
您好
計提的時候
借:管理費(fèi)用-單位社保費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)
繳納的時候
借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)
借:其他應(yīng)收款-個人社保費(fèi)
貸:銀行存款
2020-08-21 16:39:55
同學(xué)你好
不可以
都要計提的
2021-12-07 10:26:50
1.計提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
5.上交個人所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款或現(xiàn)金
供參考
2017-05-27 15:54:40
你好,按下面分錄
計提工資:
借:管理費(fèi)用-工資,
管理費(fèi)用-社保
貸:應(yīng)付職工薪酬--工資
應(yīng)付職工薪酬--社保
發(fā)工資:
借:應(yīng)付職工薪酬--工資
貸:銀行存款,其他應(yīng)付款--個人社保
付社保:
借:應(yīng)付職工薪酬--社保
其他應(yīng)付款--個人社保
貸:銀行存款
2019-03-08 16:47:09
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圓寶 追問
2025-07-10 12:29
樸老師 解答
2025-07-10 12:32
圓寶 追問
2025-07-10 12:46
樸老師 解答
2025-07-10 12:47