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張麗
于2025-07-10 11:31 發(fā)布 ??61次瀏覽
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2025-07-10 11:32
當月需要計提本月增值稅及其附加。
文文老師 解答
2025-07-10 11:33
增值稅申報表顯示欠稅局稅 ?
張麗 追問
2025-07-10 11:35
是的 ,我計提6月的增值稅一般是7月繳納,那我應交稅費就有金額呀
2025-07-10 11:38
是的,應交稅費在資產(chǎn)負債表應為正數(shù)
2025-07-10 11:53
請問這樣可以嗎
2025-07-10 11:55
可以的,截圖分錄可以
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增值稅期末未繳稅款-30000是負數(shù)第25欄增值稅報表,是怎么回事我不欠稅,用處理嗎
答: 同學,你好 不欠稅、不用處理
你好,老師,增值稅主表的第25行系統(tǒng)自帶出的期初欠稅信息不對,因為稅款已經(jīng)繳納,如何更改那個呢
答: 你好 你這個是要更正申報 啊,你要找到對應的月份進行修改的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,今年交去年的欠稅,如何做賬?是增值稅
答: 你好! 借應交稅費…未交增值稅 貸銀行存款
你好,增值稅主報表顯示33行有欠稅,怎么才能調(diào)平?
討論
增值稅期末留抵需要賬務處理嗎 上月留抵抵抵減欠稅分錄
老師,我在5.5號做了一個增值稅留抵抵欠稅,然后報表沒有自動跳,當時忽略了(之前沒有做留抵的時候都是報表自動填的),這個月公司回款終于把所有欠稅交清,做賬的時候發(fā)現(xiàn)多交了幾百元的稅,后來才發(fā)現(xiàn)是留抵抵欠,報表31行的數(shù)據(jù)沒有自動跳,現(xiàn)在怎么改呢,沒有做過,而且14行的進項轉(zhuǎn)出4140.22是自動跳出來的嗎
我8月份增值稅欠稅100萬,附加稅欠稅10萬。9月份增值稅留抵200萬,用留抵抵減增值稅欠稅后,這個附加稅欠稅怎么辦呢?
請問老師,增值稅留抵沖欠,欠的附加稅怎么交?應該以之前欠的增值稅為計算基數(shù),還是以沖欠后的增值稅為計算基數(shù)?
文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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文文老師 解答
2025-07-10 11:33
張麗 追問
2025-07-10 11:35
文文老師 解答
2025-07-10 11:38
張麗 追問
2025-07-10 11:53
文文老師 解答
2025-07-10 11:55