建筑業(yè)采購(gòu)石子一般是多少稅點(diǎn) 問
同學(xué),你好 增值稅是13% 答
老師,我這個(gè)季度公司賣了一輛二手車,二手車銷售公 問
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同,這差異是正常的,不用刻意調(diào)一致,也沒稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 增值稅算的是銷售額(30000÷1.01),企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益(銷售額減凈值),兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證,申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。 答
老師,小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅,享受減免的2%還 問
企業(yè)銷售苗木享受免稅,開免稅發(fā)票,不用體現(xiàn)增值稅,不用入營(yíng)業(yè)外收入 答
老師,員工請(qǐng)病假是不是這樣算的 是今年5月份來的,2 問
是的,規(guī)范的算法是這樣算的 答
如果勞務(wù)派遣單位開出了差額發(fā)票,應(yīng)該怎么申報(bào)個(gè) 問
按發(fā)放的員工工資申報(bào)個(gè)稅 答

小規(guī)模是用增值稅稅銷項(xiàng)稅減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅乘以稅率嗎? 增值稅有銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,用哪個(gè)乘稅率呢?
答: 你好,小規(guī)模沒有進(jìn)項(xiàng),直接按照收入*征收率3%計(jì)算增值稅
未交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是未繳增值稅=銷項(xiàng)稅-(進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
答: 您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算是第一個(gè)計(jì)算未交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅,銷項(xiàng)稅率-進(jìn)項(xiàng)稅率×13%,百分之13是什么,麻煩講的細(xì)一點(diǎn)。
答: 你好,,銷項(xiàng)稅率-進(jìn)項(xiàng)稅率是什么意思?
老師,就是如果客戶讓給開9000元銷項(xiàng)稅,我們這邊進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該要讓工廠開多少?增值稅稅率是百分之一,老師你直接幫我算一下吧!
含稅進(jìn)價(jià)11.8,含稅售價(jià)13.9,進(jìn)項(xiàng)增值稅率是多少,銷項(xiàng)增值稅率又是多少
增值稅稅負(fù)率=(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留抵進(jìn)項(xiàng))/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,是嗎?










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