
老師,我想問一下,這個代扣的個人社保,公積金不是應該屬于其他應收款嗎,那如果是書上的其他應付款,下次員工實發(fā),扣回來,怎么做分錄呢
答: 您好,都一樣,是往來過度科目,不同的是社保與工資支付時間
老師好,其他應付款貸方為負數(shù),需要做分錄調(diào)整到其他應收款嗎
答: 您好 其他應付款貸方為負數(shù),不需要做分錄調(diào)整到其他應收款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司借了股東10萬,公司欠股東6萬,我能這樣做分錄嗎? 借:其他應付款6 貸:其他應收款6 這樣實際公司借了股東4萬。對嗎?
答: 你好,是的,是這樣調(diào)整?


阿真 追問
2018-06-25 10:08
宋生老師 解答
2018-06-25 10:13