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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2025-06-12 14:34

借:應(yīng)交稅費-待抵扣增值稅進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出

Lili 追問

2025-06-12 14:43

老師您 少了一步吧,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出放在哪里,您在把應(yīng)交稅費-待抵扣增值稅進(jìn)項放在借方不是多了嗎?

文文老師 解答

2025-06-12 14:49

是費用類專票轉(zhuǎn)出嗎?

Lili 追問

2025-06-12 15:58

是的,是費用類專票,要轉(zhuǎn)出。

文文老師 解答

2025-06-12 15:59

借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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您好 就是前期有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
借:xx費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
要先把進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
同學(xué)你好 這個可以的
2022-09-19 16:26:52
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