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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2025-06-12 13:06

借應交稅費-進項稅額
貸應交稅費-待抵扣進項稅額

Lili 追問

2025-06-12 13:27

然后再做進項稅轉(zhuǎn)出嗎?

暖暖老師 解答

2025-06-12 13:28

是的,你說的是正確的這里

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相關問題討論
您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
第三筆分錄是:借:應交稅費——未交增值稅80000,貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
同學你好 這個可以的
2022-09-19 16:26:52
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