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明明白白
于2025-06-07 14:08 發(fā)布 ??107次瀏覽
小菲老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2025-06-07 14:09
同學(xué),你好借:應(yīng)收賬款貸:以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷
明明白白 追問
2025-06-07 14:11
去年的賬不用改了嗎?成本也調(diào)整了。成本這怎么做那?
小菲老師 解答
2025-06-07 14:12
同學(xué),你好不用成本分錄借:以前年度損益調(diào)整貸:庫存商品、應(yīng)付賬款等
2025-06-07 14:26
那我24年的財務(wù)報表用改嗎?
同學(xué),你好不用改的
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5月匯算清繳是所得稅匯算清繳,有增值稅匯算清繳嗎
答: 你好,增值稅是沒有匯算清繳的。
免交增值稅的企業(yè)所得稅的農(nóng)業(yè)公司要匯算清繳嗎?匯算清繳后,增加或減少的是不是企業(yè)所得稅?
答: 需要做匯算清繳 通過調(diào)整增加或減少應(yīng)納稅所得額,從而影響應(yīng)納所得稅額
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,在國稅報增值稅和所得稅,匯算的時候只做國稅匯算清繳?還是地稅也要做匯算清繳?
答: 您好!一般在哪兒申報所得稅,就在哪兒匯算清繳
免征的增值稅在所得稅匯算清繳表填哪里
討論
老師,去年公司暫估一批材料,今年才確定沒辦法開票,請問直接去補繳增值稅就可以了,是嗎,能不能在所得稅匯算清繳里邊補繳呢
為什么匯算清繳時納稅調(diào)增只調(diào)所得稅,不調(diào)增值稅
增值稅可以在匯算清繳企業(yè)所得稅前扣除嗎
老師,去年年末因為客戶有需求,提前開了今年的專票,并于2019年12月繳納對應(yīng)增值稅,按合同今年一月份執(zhí)行相關(guān)權(quán)益,一月份確認(rèn)為收入,在所得稅匯算清繳是是否需要將這筆收入算為去年的收入計算,謝謝。
小菲老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
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明明白白 追問
2025-06-07 14:11
小菲老師 解答
2025-06-07 14:12
明明白白 追問
2025-06-07 14:26
小菲老師 解答
2025-06-07 14:26