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送心意

劉艷紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-06-04 19:42

會(huì)計(jì)科目要怎么做?

小魚兒 追問

2025-06-04 19:48

從成立到現(xiàn)在一直掛借:其他應(yīng)收款500萬 貸:銀行存款500萬 ,這么大的金額能一次性做出來了嗎?對(duì)稅務(wù)稽查有沒有什么影響?

小魚兒 追問

2025-06-04 20:38

我是不是可以利用現(xiàn)金賬戶,比如收到現(xiàn)金,來對(duì)沖其他應(yīng)收款,同時(shí)也有用現(xiàn)金付出去的真實(shí)業(yè)務(wù),沒發(fā)票的,來做成本沖減現(xiàn)金?

小魚兒 追問

2025-06-04 20:46

那是不是現(xiàn)金部分利潤需要申報(bào)所得稅

小魚兒 追問

2025-06-04 21:08

無論用哪種方法,都只能白條嗎

劉艷紅老師 解答

2025-06-04 19:28

您好,意思是這個(gè)收不回來的,是吧

劉艷紅老師 解答

2025-06-04 19:28

轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出就可以了

劉艷紅老師 解答

2025-06-04 19:46

借:營業(yè)外支出 
貸:其他應(yīng)收款

劉艷紅老師 解答

2025-06-04 19:50

調(diào)賬是這樣的,做壞賬,只是不能抵稅,可以慢慢沖

劉艷紅老師 解答

2025-06-04 20:41

可以的,這樣也可以沖一部分

劉艷紅老師 解答

2025-06-04 20:49

現(xiàn)金不用申報(bào)所得稅,利潤才要申報(bào)

劉艷紅老師 解答

2025-06-04 21:09

是的,這種調(diào)賬的就是白條

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相關(guān)問題討論
可以調(diào)整為其他應(yīng)付款
2025-08-02 09:33:19
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款在一個(gè)賬套里能同時(shí)用。
2025-02-24 16:44:53
相當(dāng)于老板借的備用金,后邊拿票報(bào)銷了,報(bào)銷已經(jīng)支付了,所以兩邊的帳對(duì)抵
2024-05-16 14:09:02
你好,如果你也計(jì)入了其他應(yīng)收款,那也要看一下。
2023-11-27 10:30:17
你好,二級(jí)科目都是一樣的嗎?
2023-11-24 16:47:28
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