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送心意

職稱,注冊會計師,稅務師

2018-06-21 21:22

你好,存貨盤虧,如果是管理不善造成的,在批準處理前調(diào)整至賬實一致: 
借:待處理財產(chǎn)損溢 3107.5 
     貸:原材料——煤  2750 
           應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)375.5 
批準處理后: 
借:管理費用 3107.5 
     貸:待處理財產(chǎn)損溢3107.5

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相關問題討論
借:銀行存款 貸:應交稅費—應交個人所得稅
2024-02-13 23:17:49
那需要結轉成本嗎
2020-06-09 11:47:04
你好,這樣做是沒問題的,
2019-10-14 21:40:30
你好,應當這樣做分錄才是的 1,計提單位部分,借;管理費用1200,貸;應付職工薪酬——社保1200 2,繳納,借;應付職工薪酬——社保1200,其他應收款800,貸;銀行存款 2000
2019-10-14 21:40:03
您好,給您幾張圖片,您看一下
2020-06-24 09:29:33
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