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aiky
于2018-06-21 21:15 發(fā)布 ??726次瀏覽
職稱: ,注冊會計師,稅務師
2018-06-21 21:22
你好,存貨盤虧,如果是管理不善造成的,在批準處理前調(diào)整至賬實一致: 借:待處理財產(chǎn)損溢 3107.5 貸:原材料——煤 2750 應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)375.5 批準處理后: 借:管理費用 3107.5 貸:待處理財產(chǎn)損溢3107.5
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您好,退回上年度個稅怎么做賬會計分錄
答: 借:銀行存款 貸:應交稅費—應交個人所得稅
單位為了賣東西給客戶發(fā)的樣品會計分錄怎么做
答: 那需要結轉成本嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,這條會計分錄這樣子做對嗎?
答: 你好,應當這樣做分錄才是的 1,計提單位部分,借;管理費用1200,貸;應付職工薪酬——社保1200 2,繳納,借;應付職工薪酬——社保1200,其他應收款800,貸;銀行存款 2000
老師 請問這兩筆會計分錄是什么樣子的呢?謝謝老師!
討論
老師我想知道這個完整的會計分錄是什么樣子的
老師,會計分錄這樣子做對嗎?
你好老師,我們公司做市場樣品用的標簽,我怎么做會計分錄?
贈送客戶樣品怎么入賬,會計分錄
| 官方答疑老師
職稱:,注冊會計師,稅務師
★ 5.00 解題: 577 個
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