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送心意

高輝老師

職稱中級會計師,初級會計師

2025-05-25 16:48

你好,稅費從沒有認證到認證,調(diào)整到進項
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項
貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項/主營業(yè)務(wù)成本-其他

高輝老師 解答

2025-05-25 16:49

當(dāng)時借貸方?jīng)]有計入應(yīng)付賬款么

簿荷梨子 追問

2025-05-25 16:58

當(dāng)年貸方也入了應(yīng)付賬款科目。
當(dāng)年做了一筆分錄調(diào)整,借:主營業(yè)務(wù)成本——其他,貸:應(yīng)交稅費—待抵扣進項稅,這一筆稅額在2025年度已認證?,F(xiàn)在要沖減,貸方是沖減主營業(yè)務(wù)成本?還是未分配利潤呢?

高輝老師 解答

2025-05-25 17:02

這筆稅費金額不大不用沖未分配利潤

高輝老師 解答

2025-05-25 17:02

這個分錄之前也做的不對

高輝老師 解答

2025-05-25 17:03

不應(yīng)該是借:主營業(yè)務(wù)成本——其他,貸:應(yīng)交稅費—待抵扣進項稅

高輝老師 解答

2025-05-25 17:03

應(yīng)當(dāng)做
借:主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費   待抵扣進項
貸:應(yīng)付賬款

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相關(guān)問題討論
你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2021-08-18 12:48:46
你好,可以的,只有主營業(yè)務(wù)的時候,就是同學(xué)那樣理解的。
2025-07-15 11:07:04
需要的,主營業(yè)務(wù)成本也結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,這是月末結(jié)轉(zhuǎn)損益,月末最后一塊做就可以
2019-08-09 13:26:45
你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
你好,稅費從沒有認證到認證,調(diào)整到進項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項/主營業(yè)務(wù)成本-其他
2025-05-25 16:48:25
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