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送心意

apple老師

職稱高級會計師,稅務師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師

2025-05-21 16:31

同學你好,
1.應該 對公走賬 
2.這個屬于賠償金。稅法上規(guī)定 不屬于增值稅納稅范圍。無需開票

娜片星空 追問

2025-05-21 16:33

合同上沒有注明退貨損失費

娜片星空 追問

2025-05-21 16:34

賠償金 這個憑證附件要放什么材料

apple老師 解答

2025-05-21 16:34

雖然沒有注明,業(yè)務實質(zhì) 就是對方提出不要了,應該賠償給你們

娜片星空 追問

2025-05-21 16:38

憑證附件 賠償金的情況說明

apple老師 解答

2025-05-21 16:47

對的,就寫個情況說明就行

apple老師 解答

2025-05-21 16:47

同時,給對方開個收據(jù),

娜片星空 追問

2025-05-21 16:48

購買方支付給銷售方的損失費 銷售方匯算時不用做納稅調(diào)增

apple老師 解答

2025-05-21 16:54

對方的賠償金 計入 營業(yè)外收入的。直接會交稅。所以。不用納稅調(diào)整。

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相關問題討論
你好,有取得專用發(fā)票嗎?發(fā)票有認證抵扣嗎
2018-05-21 18:01:26
您好,按月做憑證的時候先要沖上個月做的未開票收入的憑證,再根據(jù)藍字發(fā)票對應的做憑證入賬就可以了
2019-04-30 16:09:51
借費用60.27,進項1.81 貸現(xiàn)金61,營業(yè)外收入
2019-09-28 11:33:20
你好 ,甲公司銷售一批產(chǎn)品給乙公司,不含稅金額為476000元。 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費——應增(銷) 同月,甲公司從客戶乙公司購進測試工裝設備,設備不含稅價26000元。設備已拉回甲公司(不需安裝), 借:固定資產(chǎn) 借:應交稅費——應增(進) 貸:應收賬款
2020-04-21 10:25:38
你的錯了。這個機器是不含稅價,理論上是不要開票。但是現(xiàn)在他要求開票,開5500的票,所以需要付的稅點錢為550元。然后按你們老大的算法退錢給人家。
2018-06-06 10:03:03
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