APP下載
美家
于2018-06-17 17:16 發(fā)布 ??591次瀏覽
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2018-06-17 17:19
你好,4月前的貨款進別的公司記到其他應收款或者應收賬款,墊付的費用做其他應付款,但是付款的原始憑據(jù)要拿給你公司做賬
美家 追問
2018-06-17 18:00
老師,是做借:其他應收賬款貸營業(yè)收入貸應交稅費,可是4月前根本沒有交過稅,我是5月份才接著帳,讓我補上以前的帳,公司是小規(guī)模。我該如何做好呢?
徐阿富老師 解答
2018-06-17 18:04
你好,這個收入可以做在5月份的帳里
2018-06-17 18:32
老師,是說把2至4月的收入都做到5月合并一起納稅嗎?謝謝
2018-06-17 18:35
你好,是的,全部做5月份一起就可以的
2018-06-17 19:00
老師,再問一下,那銷售成本是不是也說把2至4合并做到5月份,做成5月份成本。謝謝!
2018-06-17 19:32
對的,不過最好每個月分開做在5月,也就是說5月份帳里能看出是幾月份的銷售幾月份的成本
2018-06-17 19:41
謝謝老師!
2018-06-17 19:49
不客氣,祝生活愉快,請為我五星評價,謝謝
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
徐阿富老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 58502 個
應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
美家 追問
2018-06-17 18:00
徐阿富老師 解答
2018-06-17 18:04
美家 追問
2018-06-17 18:32
徐阿富老師 解答
2018-06-17 18:35
美家 追問
2018-06-17 19:00
徐阿富老師 解答
2018-06-17 19:32
美家 追問
2018-06-17 19:41
徐阿富老師 解答
2018-06-17 19:49