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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-06-17 17:19

你好,4月前的貨款進別的公司記到其他應收款或者應收賬款,墊付的費用做其他應付款,但是付款的原始憑據(jù)要拿給你公司做賬

美家 追問

2018-06-17 18:00

老師,是做借:其他應收賬款貸營業(yè)收入貸應交稅費,可是4月前根本沒有交過稅,我是5月份才接著帳,讓我補上以前的帳,公司是小規(guī)模。我該如何做好呢?

徐阿富老師 解答

2018-06-17 18:04

你好,這個收入可以做在5月份的帳里

美家 追問

2018-06-17 18:32

老師,是說把2至4月的收入都做到5月合并一起納稅嗎?謝謝

徐阿富老師 解答

2018-06-17 18:35

你好,是的,全部做5月份一起就可以的

美家 追問

2018-06-17 19:00

老師,再問一下,那銷售成本是不是也說把2至4合并做到5月份,做成5月份成本。謝謝!

徐阿富老師 解答

2018-06-17 19:32

對的,不過最好每個月分開做在5月,也就是說5月份帳里能看出是幾月份的銷售幾月份的成本

美家 追問

2018-06-17 19:41

謝謝老師!

徐阿富老師 解答

2018-06-17 19:49

不客氣,祝生活愉快,請為我五星評價,謝謝

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