
計提印花稅計入哪個會計科目吖?是不是借:營業(yè)稅金及附加 待:應交稅費-應交印花稅 繳納是借:應交稅費-應交印花稅 貸:銀行存款? 營業(yè)稅金及附加和稅金及附加有什么區(qū)別么?
答: 是稅金及附加;現在沒有營業(yè)稅了,改為稅金及附加了,你的分錄是正確的
現在印花稅是不是不計入管理費用了,而是計入營業(yè)稅金及附加 計提時,借:營業(yè)稅金及附加貸:應交稅費-印花稅 繳納時借:應交稅費-印花稅 貸:銀行存款
答: 你好,是的 就是這樣進行賬務處理
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
繳納印花稅:借:稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅 借:應交稅費-印花稅 貸:銀行存款 退回印花稅是 借:銀行存款 貸:應交稅費-印花稅 借應交稅費-印花稅 借:稅金及附加-負數 是這樣的嗎?老師
答: 您好 這樣寫分錄可以的 不過印花稅是不需要計提的 應該繳納的時候直接寫分錄 借:稅金及附加-印花稅 貸:銀行存款 然后退回就紅沖
請問老師,實務中,繳納印花稅,是借稅金及附后 貸銀行存款還是借稅金及附加 貸應交稅費-印花稅 借應交稅費-印花稅 貸銀行存款呢
老師請問下,1-6月我把印花稅計提到營業(yè)稅金及附加了,借:營業(yè)稅金及附加 貸:應交稅費 -印花稅 繳納時:借:應繳稅費-印花稅 貸:銀行存款,現在應該怎么更改呢?
去年我做錯印花稅的分錄是借:營業(yè)稅金及附加 貸:銀行存款。正確的是借:營業(yè)稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅 借:應交稅費-印花稅 貸:銀行存款。那今年應該怎樣調整
請問老師,繳納印花稅的分錄是怎么寫合適:借:稅金及附加,貸:應交稅費-應交印花稅 借:應交稅費-應交印花稅 貸:銀行存款 還是直接借:稅金及附加 貸:銀行存款
老師,繳納印花稅賬務上要先計提么,借記稅金及附加-印花稅,貸記應交稅費-應交印花稅,再借應交稅費-應交印花稅,貸銀行存款?還是直接借記稅金及附加,貸銀行存款

