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送心意

董孝彬老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-04-16 21:10

您好,〔2016〕36號(hào),公立醫(yī)院和非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)收入通常免征增值稅,而營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療服務(wù)收入一般需要繳納增值稅,我們事業(yè)單位是免的

°青春的尾巴し 追問

2025-04-16 21:12

免征增值稅就是在增值稅申報(bào)表那里就填應(yīng)稅收入就可以 了,事業(yè)收入就不用填寫是嗎

°青春的尾巴し 追問

2025-04-16 21:18

免征增值稅需要申報(bào)嗎?要填到免稅那里嗎

董孝彬老師 解答

2025-04-16 21:18

您好,不是,免稅收入也要申報(bào)的,有免稅收入的行次

°青春的尾巴し 追問

2025-04-16 22:42

老師,如:醫(yī)療收入100萬和應(yīng)稅收入3萬,醫(yī)療收入填免稅,但是應(yīng)稅收入在末達(dá)起征那里填不了,我該怎么填

董孝彬老師 解答

2025-04-16 23:02

 您好,1. 填寫 增值稅納稅申報(bào)表 小規(guī)模適用  
第1欄 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額 :填寫應(yīng)稅收入3  如非醫(yī)療美容、藥品銷售等 。
系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)按1%或3%計(jì)算稅額 例如3 *1%=300  ,但實(shí)際無需繳稅 因未超起征點(diǎn) 。
第10欄 小微企業(yè)免稅銷售額 :填寫應(yīng)稅收入3  如果月銷售額≤10 ,此處覆蓋應(yīng)稅收入 。
第12欄 其他免稅銷售額 :填寫醫(yī)療收入100  免稅醫(yī)療服務(wù) 。

2. 減免稅處理 應(yīng)稅3 部分 在 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表 中:
選擇減免性質(zhì)代碼: 小規(guī)模納稅人月銷售額10 以下免征增值稅  代碼如0001011607,以最新政策為準(zhǔn) 。
填寫免稅銷售額3 ,減免稅額300  3 *1% 。

°青春的尾巴し 追問

2025-04-16 23:12

我現(xiàn)在吧3萬填到第10攔,就顯示本期銷售額已達(dá)起征點(diǎn),【主表】第10欄“其中:小微企業(yè)免稅銷售額”或第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”不應(yīng)有數(shù)。

董孝彬老師 解答

2025-04-16 23:22

 您好,試一下這個(gè),應(yīng)稅收入3 屬于 非醫(yī)療服務(wù)  需征稅 
主表填寫是
第1欄 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額 3%征收率  :填寫應(yīng)稅收入3  如藥品銷售、美容等非免稅項(xiàng)目 。
第12欄 其他免稅銷售額 :填寫醫(yī)療收入100  免稅醫(yī)療服務(wù) 。
第10欄 小微企業(yè)免稅 、第11欄 未達(dá)起征點(diǎn) :不填寫 因總收入已超起征點(diǎn) 。
如果系統(tǒng)仍提示錯(cuò)誤,可能是因 醫(yī)療免稅收入 未正確關(guān)聯(lián)減免政策。需同時(shí)填寫: 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表 :勾選醫(yī)療服務(wù)免稅政策 財(cái)稅〔2016〕36號(hào) 。

°青春的尾巴し 追問

2025-04-16 23:32

老師,如果醫(yī)療收入1000萬呢?如果申報(bào)的話,會(huì)不會(huì)變一般納稅人啊

董孝彬老師 解答

2025-04-16 23:36

您好,會(huì)的,收入這么大,不小了

°青春的尾巴し 追問

2025-04-16 23:36

還有就是你剛說把3填到1欄那里,那就是說應(yīng)稅收入要交稅了

董孝彬老師 解答

2025-04-16 23:37

您好,是的,我們總收入超過30了嘛,要交稅

°青春的尾巴し 追問

2025-04-16 23:39

事業(yè)單位也會(huì)變一般納稅人嗎?

董孝彬老師 解答

2025-04-16 23:41

您好,純免稅服務(wù)的,不用轉(zhuǎn) 為一般人,
可是我們還有其他收入的

°青春的尾巴し 追問

2025-04-16 23:45

涉及到其他收入就會(huì)變一般納稅人了

董孝彬老師 解答

2025-04-17 04:08

您好,是的,只能全部是免稅收入

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相關(guān)問題討論
你好,是的一樣的,先填寫附表然后再填寫主表,最后核對一下稅額提交申報(bào)點(diǎn)扣款就行,有這個(gè)課程的,有時(shí)間也可以去聽聽,很詳細(xì)的課程
2021-09-07 17:53:09
您好 增值稅申報(bào)是先填附表 然后附表數(shù)據(jù)帶入主表后申報(bào)
2020-04-08 15:34:07
你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
學(xué)員你好,增值稅申報(bào)就是計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額并申報(bào)。這個(gè)沒啥區(qū)別。
2022-01-07 16:39:16
需要申報(bào)。
2017-06-17 08:14:53
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