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送心意

東老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2025-04-15 15:15

您好,這個車子發(fā)票你沒做賬嗎?

月霖 追問

2025-04-15 15:17

過去公司一直沒有做內(nèi)賬的,目前剛接手一個多月,在整理2025年1月建賬,發(fā)票那些都沒看見

東老師 解答

2025-04-15 15:19

只能是這么做賬,借固定資產(chǎn)  貸短期借款

月霖 追問

2025-04-15 15:20

固定資產(chǎn)需要新增?
不能做借長期應(yīng)付款,貸銀行存款?

東老師 解答

2025-04-15 15:20

畢竟有車子發(fā)票你得做賬

月霖 追問

2025-04-15 15:23

沒有發(fā)票呢,在外賬接過來的賬,他是直接借應(yīng)付賬款,貸銀行存款

東老師 解答

2025-04-15 15:24

你如果沒有發(fā)票的話就這么做賬

月霖 追問

2025-04-15 15:24

好的,我跟著他這樣做就可以了

東老師 解答

2025-04-15 15:25

嗯,幫忙給個五星好評,多謝

月霖 追問

2025-04-15 15:31

總公司支付分公司往來款,如何做分錄?

東老師 解答

2025-04-15 15:31

借其他應(yīng)收款分公司  貸銀行存款

月霖 追問

2025-04-15 15:32

總公司轉(zhuǎn)賬分公司借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,對嗎?

東老師 解答

2025-04-15 15:33

比如總公司借錢給分公司的話,最好還是其他應(yīng)收款

月霖 追問

2025-04-15 15:33

好的,謝謝老師

東老師 解答

2025-04-15 15:33

沒事,幫忙給個五星好評,謝謝

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相關(guān)問題討論
你好,沖紅你原來做成本的分錄,然后按發(fā)票再做一筆
2021-11-02 10:40:00
你好,現(xiàn)在每月就是5萬 借管理費(fèi)用5 貸累計(jì)攤銷5
2022-02-23 10:48:25
你好;? ? 你們這個 待攤費(fèi)用是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的; 這樣好判斷? ?
2022-05-30 09:44:37
你好 正常入賬 年報回來發(fā)票就可以扣除? 正常攤銷的?
2023-05-15 12:04:12
同學(xué),你好 收購別家公司,你把錢付給誰?
2022-05-16 16:35:42
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